Entrata merci: area Generale 
Utilizzare quest'area dell'entrata merci da fornitore per inserire informazioni generali relative a tutti gli articoli presenti nel documento.
Per accedere all'area, selezionare .
I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari. Fine della nota |
Nome del contatto di default come definito nei dati anagrafici del Business Partner. |
Codice di riferimento del fornitore, se presente. |
Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie. Campo successivo: numero di entrata merci da fornitore. Campo a destra: numero di entrata merci da fornitore supplementare, se definito. Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente. |
Stato dell'entrata merci:
|
Specificare la data di registrazione. Il valore di default di questo campo è la data in cui il documento viene creato. Se necessario, modificare la data.
L'eventuale modifica interrompe la continuità di numeri e date su un documento. Fine del messaggio di avvertimento. |
Indicare la data in cui l'utente desidera ricevere gli articoli. |
Data del documento dell'entrata merci utilizzata per fini fiscali. Il valore default è la data attuale. |
Specificare la divisa in cui visualizzare gli importi nell'entrata merci. |
Specificare l'addetto agli acquisti che ha iniziato l'entrata merci da fornitore. |
Specificare l'addetto titolare dell'entrata merci da fornitore. |
Importo totale dell'entrata merci da fornitore prima che venga calcolato lo sconto inerente il documento.
Se lo sconto è stato definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo. Fine della nota |
Nel campo a sinistra, indicare la percentuale di sconto per tutta l'entrata merci da fornitore. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto. |
Questo campo viene visualizzato unicamente se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in . È possibile definire il nolo per l'entrata merci da fornitore. Per aprire la finestra Costi di nolo e visualizzare i corrispettivi costi di nolo, fare clic sulla |
Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento definito comeA divisa in . Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo. |
Importo dell'IVA per l'entrata merci da fornitore calcolato in base alle definizioni IVA. |
Importo totale dell'entrata merci, comprensivo di imposta, nolo e sconti. |
Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi:
Quando questa casella di spunta è selezionata, le funzioni Copiare da e Copiare in sono disattivate. Fine della nota
Quando questa casella di spunta è selezionata, non è possibile modificare i valori nel campo Data di scadenza dell'area generale e nel campo Blocco pagam. del tab Contabilità. Fine della nota |
Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento.
Questo campo è disponibile soltanto se sono state attivate più filiali. Fine della nota |
Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento.
Questo campo è disponibile soltanto se sono state attivate più filiali. Fine della nota |
Specificare il numero di foglio del documento. Questo dato può essere modificato. |
Selezionare una sequenza dall'elenco di riepilogo a discesa. La sequenza viene generata automaticamente dal sistema.
Questo campo viene visualizzato solo per i documenti a cui è assegnata una sequenza. Fine della nota |
Consente di scegliere una fattura accisa dall'elenco. |