Show TOC

Documentazione oggettiPagamenti automatici: Passo 7 - Salvare opzioni Questo documento si trova nella struttura di navigazione

 

I seguenti sono i campi del settimo passo dell'assistente di pagamento.

Per aprire l'assistente di pagamento, dal Menu principale di SAP Business One, selezionare   Banche e pagamenti   Assistente di pagamento  .

Pagamenti automatici: Passo 7 - Opzioni di salvataggio
Salvare solo criteri di selezione

Selezionare questa voce per salvare i criteri di selezione senza il report di raccomandazione. Dopo avere selezionato Successivo e chiuso il messaggio di sistema, selezionare Terminare per chiudere la sessione dell'assistente di pagamento.

Questa opzione non riserva le transazioni aperte selezionate solo per questa esecuzione pagamento. Le transazioni possono essere compensate mediante i documenti di pagamento in entrata e uscita o mediante una nuova esecuzione pagamento. Quando si carica una esecuzione pagamento salvata, le transazioni già compensate non vengono visualizzate.

Salvare raccomandazioni

Selezionare questa voce per salvare sia i criteri di selezione sia il report di raccomandazione. Dopo avere selezionato Successivo, Assistente di pagamento: Passo 8 - Riepilogo e stampa di esecuzioni pagamento - Simulazione, in cui è possibile visualizzare e stampare varie simulazioni di Reports assistente pagamento.

Questa opzione riserva le transazioni aperte selezionate solo per questa esecuzione pagamento. Ciò significa che le transazioni aperte salvate con questa opzione non possono essere compensate con i documenti di pagamento in entrata/uscita né tramite una nuova esecuzione pagamento.

Nota Nota

Per eliminare una esecuzione pagamento raccomandata in Assistente di pagamento: Passo 1 - Selezione esecuzione pagamento, selezionare l'esecuzione pagamento, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Annullare.

Fine della nota
Eseguire ordine di pagamento

Selezionare questa opzione per generare un ordine di pagamento. Dopo avere selezionato Successivo e chiuso il messaggio di sistema, viene visualizzata la finestra Assistente di pagamento: Passo 8 - Riepilogo e stampa esecuzione pagamenti - Simulazione, in cui è possibile visualizzare e stampare varie simulazioni dei Report Assistente di pagamento.

Questa opzione permette di generare file banca elettronici in uscita senza creare documenti di pagamento. Le transazioni aperte selezionate vengono prenotate solo per questa esecuzione di ordini di pagamento. Non è possibile includere le transazioni aperte in un'altra esecuzione di pagamento o esecuzione di ordini di pagamento. Se si tenta di compensare le transazioni aperte utilizzando i documenti di pagamento in entrata/uscita o di riconciliare internamente le transazioni aperte, verrà visualizzato un avviso. Le transazioni aperte possono essere compensate con la funzione BSP. Una volta compensate le transazioni aperte, l'esecuzione degli ordini di pagamento rimane aperta, a meno che le transazioni aperte non vengano chiuse utilizzando il pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni.

Nota Nota

Prima di generare file banca elettronici in uscita, è necessario installare e avviare l'add-on Payment. I file banca sono identici a quelli generati per le esecuzioni dei pagamenti, ad eccezione della situazione seguente: quando il file banca include il numero del documento di pagamento, poiché i documenti di pagamento non vengono ancora creati in SAP Business One, il numero del documento di pagamento viene sostituito da un numero di ordine di pagamento.

Fine della nota

Nota Nota

Per eliminare una esecuzione di ordini di pagamento in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle righe dell'ordine, una ad una, e selezionare Eliminare, finché tutte le caselle di spunta non vengono deselezionate nella colonna di selezione. In alternativa, in Assistente di pagamento: Passo 1 - Selezione esecuzione pagamento, selezionare l'esecuzione dell'ordine di pagamento, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Annullare.

Fine della nota
Eseguire pagamento

Selezionare questa opzione per generare pagamenti e documenti di pagamento. Dopo avere selezionato Successivo e chiuso il messaggio di sistema, viene visualizzata la finestra Assistente di pagamento: Passo 8 - Riepilogo e stampa di esecuzioni pagamento, in cui è possibile visualizzare e stampare vari Reports assistente pagamento.