Kreator płatności: Etap 7 - Opcje zapamiętania
Poniżej opisane zostały pola wyświetlane w oknie siódmego etapu Kreatora płatności.
Aby otworzyć kreatora płatności, z Menu głównego
SAP Business One należy wybrać opcje .
Za pomocą tej opcji można zapamiętać kryteria wyboru bez raportu rekomendacji. Po wybraniu opcji Wybrane transakcje nierozliczone nie zostaną zarezerwowane jedynie dla danego przebiegu płatności. Nadal będą mogły zostać rozliczone za pomocą dokumentów płatności przychodzącej/wychodzącej, a także nowego przebiegu płatności. Wczytanie zapisanego przebiegu płatności nie powoduje wyświetlania transakcji, które są już rozliczone. |
Należy wybrać zarówno kryteria wyboru, jak i raport rekomendacji. Po wybraniu opcji Opcja ta powoduje rezerwację wybranych transakcji nierozliczonych jedynie dla tego przebiegu płatności, co oznacza, że nierozliczone transakcje zapamiętane za pomocą tej opcji nie mogą zostać rozliczone przez dokumenty płatności przychodzących/wychodzących, bądź nowy przebieg płatności.
Aby usunąć rekomendowany przebieg płatności, należy w obszarze Kreator płatności: Krok 1 - Wybór przebiegu płatności wybrać przebieg płatności, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Koniec noty |
Za pomocą tej opcji można wygenerować zlecenie płatnicze. Po wybraniu opcji Ta opcja umożliwia wygenerowanie elektronicznych bankowych plików wyjściowych bez konieczności tworzenia dokumentów płatności. To powoduje zarezerwowanie wybranych transakcji otwartych wyłącznie dla aktualnego przebiegu zlecenia płatniczego. W takim przypadku nie można otworzyć otwartych transakcji w innym przebiegu płatności ani przebiegu zlecenia płatniczego. Skasowanie otwartych transakcji za pomocą dokumentów płatności wchodzących/wychodzących, a także wewnętrzne rozliczenie otwartych transakcji, spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia. Otwarte transakcje można skasować za pomocą funkcji BSP. Po skasowaniu otwartych transakcji przebieg zlecenia płatniczego pozostaje otwarty, chyba że otwarte transakcje zostaną zamknięte za pomocą przycisku
Przed wygenerowaniem elektronicznych bankowych plików wyjściowych należy zainstalować i uruchomić rozwiązanie Add On Płatność. Pliki bankowe są takie same, jak wygenerowane dla przebiegów płatności, z wyjątkiem następującej sytuacji: gdy plik bankowy zawiera numer dokumentu płatności, wówczas ten numer dokumentu płatności zostanie zastąpiony przez numer zlecenia płatniczego, ponieważ dokumenty płatności nie są jeszcze tworzone w systemie SAP Business One. Koniec noty
W celu usunięcia przebiegu zlecenia płatniczego w kroku Kreator płatności: Krok 6 - Raport rekomendacji należy kliknąć każdy wiersz zlecenia płatniczego prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Koniec noty |
Za pomocą tej opcji można generować płatności i dokumenty płatności. Po wybraniu opcji |