Pagamenti automatici: Passo 7 - Salvare opzioni
I seguenti sono i campi del settimo passo dell'assistente di pagamento.
Per aprire l'assistente di pagamento, dal Menu principale
di SAP Business One, selezionare .
Selezionare questa voce per salvare i criteri di selezione senza il report di raccomandazione. Dopo avere selezionato Questa opzione non riserva le transazioni aperte selezionate solo per questa esecuzione pagamento. Le transazioni possono essere compensate mediante i documenti di pagamento in entrata e uscita o mediante una nuova esecuzione pagamento. Quando si carica una esecuzione pagamento salvata, le transazioni già compensate non vengono visualizzate. |
Selezionare questa voce per salvare sia i criteri di selezione sia il report di raccomandazione. Dopo avere selezionato Questa opzione riserva le transazioni aperte selezionate solo per questa esecuzione pagamento. Ciò significa che le transazioni aperte salvate con questa opzione non possono essere compensate con i documenti di pagamento in entrata/uscita né tramite una nuova esecuzione pagamento.
Per eliminare una esecuzione pagamento raccomandata in Assistente di pagamento: Passo 1 - Selezione esecuzione pagamento, selezionare l'esecuzione pagamento, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Fine della nota |
Selezionare questa opzione per generare un ordine di pagamento. Dopo avere selezionato Questa opzione permette di generare file banca elettronici in uscita senza creare documenti di pagamento. Le transazioni aperte selezionate vengono prenotate solo per questa esecuzione di ordini di pagamento. Non è possibile includere le transazioni aperte in un'altra esecuzione di pagamento o esecuzione di ordini di pagamento. Se si tenta di compensare le transazioni aperte utilizzando i documenti di pagamento in entrata/uscita o di riconciliare internamente le transazioni aperte, verrà visualizzato un avviso. Le transazioni aperte possono essere compensate con la funzione BSP. Una volta compensate le transazioni aperte, l'esecuzione degli ordini di pagamento rimane aperta, a meno che le transazioni aperte non vengano chiuse utilizzando il pulsante di comando
Prima di generare file banca elettronici in uscita, è necessario installare e avviare l'add-on Payment. I file banca sono identici a quelli generati per le esecuzioni dei pagamenti, ad eccezione della situazione seguente: quando il file banca include il numero del documento di pagamento, poiché i documenti di pagamento non vengono ancora creati in SAP Business One, il numero del documento di pagamento viene sostituito da un numero di ordine di pagamento. Fine della nota
Per eliminare una esecuzione di ordini di pagamento in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle righe dell'ordine, una ad una, e selezionare Fine della nota |
Selezionare questa opzione per generare pagamenti e documenti di pagamento. Dopo avere selezionato |