Dane podst. partnera handlowego: zakładka Przebieg płatności 
Ta zakładka jest wykorzystywana do określania opcji mających zastosowanie w obszarze Praca z kreatorem płatności w odniesieniu do partnera handlowego.
Aby uzyskać do niej dostęp, należy wybrać opcje .
Z list wyboru należy wybrać konto w banku głównym, łącząc konto przeciwstawne w zapisach księgowych utworzonych przez kreator płatności. Można również kliknąć opcję Za pomocą przycisku |
Pola istotne w przypadku tworzenia pliku OPEX przez rozwiązanie Add-On Mechanizm płatności.
Wykorzystywane tylko w krajach europejskich (dostawcy). Koniec noty |
Pole używane do eksportu plików przelewów bankowych, istotne dla pliku OPEX utworzonego za pomocą Kreatora płatności.
Istotne tylko dla krajów europejskich. Koniec noty |
W celu zdefiniowania partnera handlowego jako zablokowanego i wykluczenia go z płatności należy zaznaczyć to pole wyboru oraz właściwą przyczynę blokady płatności.
Wszystkie dokumenty utworzone dla partnera handlowego zostaną zdefiniowane automatycznie jako zablokowane z płatności. Koniec noty |
Opcja umożliwia ustalenie, iż Kreator płatności powinien utworzyć dla każdej faktury odrębną płatność.
W ramach płatności pojedynczej dokonanie zapłaty na podstawie dokumentu anulowania faktury wekslem jest niemożliwe. Koniec noty Jeśli pole to nie zostanie zaznaczone, Kreator płatności będzie sumował wszystkie nierozliczone faktury partnera handlowego, tworząc jeden dokument płatności dla danej metody płatności. |
Pole umożliwia zdefiniowanie, iż odbiorca upoważnia firmę do automatycznego pobierania odpowiednich kwot z jego konta. Jest ono również istotne dla pliku OPEX utworzonego za pomocą Kreatora płatności.
W przypadku jego zaznaczenia odbiorca nie jest uwzględniany w Kreatorze monitów. Koniec noty
Opcja istotna tylko w przypadku odbiorców. Koniec noty |
W tym polu należy wybrać wymagany kod rozliczenia opłat bankowych, który należy przypisać do partnera handlowego. System SAP Business One zapamiętuje wybrany kod w pliku OPEX przetwarzanym przez Mechanizm płatności i wykorzystywanym do sortowania i filtrowania. |
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne obliczenie różnicy między należnym saldem transakcji a łączną kwotą w oknie Metody płatności, potrącaną przez bank po wybraniu przycisku Dodaj seryjnie w oknie Płatności przychodzące.
Opcja istotna tylko w przypadku odbiorców. Koniec noty |
Odbiorcy mogą widzieć wszystkie metody płatności przychodzących. Dostawcy mogą widzieć wszystkie metody płatności wychodzących. Jeśli pole wyboru Włącz płatność ujemną dla kreatora płatności na karcie Ogólne w oknie Ustawienia dokumentu jest zaznaczone, lista zmienia się w następujący sposób:
W takiej sytuacji metodę płatności ujemnych można dołączyć wyłącznie poprzez zastosowanie połączonej metody płatności, a wykluczyć ją poprzez wykluczenie jej połączonej metody płatności. Więcej informacji zawiera temat Metody płatności - Definicja oraz Opłacanie sum ujemnych poprzez zastosowanie kreatora płatności.
Aby zastosować Kreator płatności w przypadku danego partnera, należy wybrać przynajmniej jedną aktywną metodę płatności jako dostępną. Aby tego dokonać, konieczny jest wybór opcji Uwzględnij w odniesieniu do preferowanej aktywnej metody płatności. Koniec noty
Aby zdefiniować nowe metody płatności, z menu głównego SAP Business One należy wybrać opcje . Koniec noty |
Zaznaczenie tego przycisku umożliwia anulowanie wyboru domyślnej metody płatności. |
Zaznaczenie tego pola umożliwia ustawienie metody płatności wybranej w tabeli jako domyślnej we wszystkich dokumentach odnoszących się do partnera handlowego.
W oknie Ustawienia ogólne, na zakładce PH można wybrać domyślną metodę płatności, która będzie obowiązywała w odniesieniu do wszystkich partnerów handlowych. Koniec noty |