Show TOC

Dokumentacja obiektuDane podst. partnera handlowego: zakładka Przebieg płatności Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

Ta zakładka jest wykorzystywana do określania opcji mających zastosowanie w obszarze Praca z kreatorem płatności w odniesieniu do partnera handlowego.

Aby uzyskać do niej dostęp, należy wybrać opcje   Partnerzy handlowi   Dane podstawowe partnera handlowego   Przebieg płatności  .

Pola zakładki Przebieg płatności
Bank wł. (Kraj, Bank, Konto, Oddz., IBAN, BIC/SWIFT, Kl. kon.)

Z list wyboru należy wybrać konto w banku głównym, łącząc konto przeciwstawne w zapisach księgowych utworzonych przez kreator płatności. Można również kliknąć opcję Wybór ze struktury (Wybór ze struktury), a następnie w oknie Wybierz bank wybrać konto w banku własnym.

Za pomocą przycisku Połącz z (Połącz z), który znajduje się w pobliżu pól Bank oraz Konto, można otworzyć odpowiednio okno Banki - Definicja lub Konta banku własnego - Definicja.

Identyfikacja KND, Klucz instrukcji

Pola istotne w przypadku tworzenia pliku OPEX przez rozwiązanie Add-On Mechanizm płatności.

Uwaga Uwaga

Wykorzystywane tylko w krajach europejskich (dostawcy).

Koniec noty
Szczegóły referencji

Pole używane do eksportu plików przelewów bankowych, istotne dla pliku OPEX utworzonego za pomocą Kreatora płatności.

Uwaga Uwaga

Istotne tylko dla krajów europejskich.

Koniec noty
Blokada płatności

W celu zdefiniowania partnera handlowego jako zablokowanego i wykluczenia go z płatności należy zaznaczyć to pole wyboru oraz właściwą przyczynę blokady płatności.

Uwaga Uwaga

Wszystkie dokumenty utworzone dla partnera handlowego zostaną zdefiniowane automatycznie jako zablokowane z płatności.

Koniec noty
Płatności pojedyncze

Opcja umożliwia ustalenie, iż Kreator płatności powinien utworzyć dla każdej faktury odrębną płatność.

Uwaga Uwaga

W ramach płatności pojedynczej dokonanie zapłaty na podstawie dokumentu anulowania faktury wekslem jest niemożliwe.

Koniec noty

Jeśli pole to nie zostanie zaznaczone, Kreator płatności będzie sumował wszystkie nierozliczone faktury partnera handlowego, tworząc jeden dokument płatności dla danej metody płatności.

Upoważnienie do pobrania

Pole umożliwia zdefiniowanie, iż odbiorca upoważnia firmę do automatycznego pobierania odpowiednich kwot z jego konta. Jest ono również istotne dla pliku OPEX utworzonego za pomocą Kreatora płatności.

Uwaga Uwaga

W przypadku jego zaznaczenia odbiorca nie jest uwzględniany w Kreatorze monitów.

Koniec noty

Uwaga Uwaga

Opcja istotna tylko w przypadku odbiorców.

Koniec noty
Kod przypis. opłat bankowych

W tym polu należy wybrać wymagany kod rozliczenia opłat bankowych, który należy przypisać do partnera handlowego. System SAP Business One zapamiętuje wybrany kod w pliku OPEX przetwarzanym przez Mechanizm płatności i wykorzystywanym do sortowania i filtrowania.

Automatycznie oblicz opłatę bankową dla płatności przych.

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne obliczenie różnicy między należnym saldem transakcji a łączną kwotą w oknie Metody płatności, potrącaną przez bank po wybraniu przycisku Dodaj seryjnie w oknie Płatności przychodzące.

Uwaga Uwaga

Opcja istotna tylko w przypadku odbiorców.

Koniec noty
Metody płatności

Odbiorcy mogą widzieć wszystkie metody płatności przychodzących. Dostawcy mogą widzieć wszystkie metody płatności wychodzących.

Jeśli pole wyboru Włącz płatność ujemną dla kreatora płatności na karcie Ogólne w oknie Ustawienia dokumentu jest zaznaczone, lista zmienia się w następujący sposób:

  • W przypadku odbiorców w tabeli widoczne będą następujące informacje:

    • Wszystkie metody płatności przychodzących

    • Wszystkie metody płatności wychodzących, dla których metodą płatności jest przelew bankowy

  • W przypadku dostawców w tabeli widoczne będą następujące informacje:

    • Wszystkie metody płatności wychodzących

    • Wszystkie metody płatności przychodzących, dla których metodą płatności jest przelew bankowy

W takiej sytuacji metodę płatności ujemnych można dołączyć wyłącznie poprzez zastosowanie połączonej metody płatności, a wykluczyć ją poprzez wykluczenie jej połączonej metody płatności. Więcej informacji zawiera temat Metody płatności - Definicja oraz Opłacanie sum ujemnych poprzez zastosowanie kreatora płatności.

Uwaga Uwaga

Aby zastosować Kreator płatności w przypadku danego partnera, należy wybrać przynajmniej jedną aktywną metodę płatności jako dostępną. Aby tego dokonać, konieczny jest wybór opcji Uwzględnij w odniesieniu do preferowanej aktywnej metody płatności.

Koniec noty

Uwaga Uwaga

Aby zdefiniować nowe metody płatności, z menu głównego SAP Business One należy wybrać opcje   Administracja   Definicja   Banki   Metody płatności  .

Koniec noty
Usuń domyślne

Zaznaczenie tego przycisku umożliwia anulowanie wyboru domyślnej metody płatności.

Ustaw domyślnie

Zaznaczenie tego pola umożliwia ustawienie metody płatności wybranej w tabeli jako domyślnej we wszystkich dokumentach odnoszących się do partnera handlowego.

Uwaga Uwaga

W oknie Ustawienia ogólne, na zakładce PH można wybrać domyślną metodę płatności, która będzie obowiązywała w odniesieniu do wszystkich partnerów handlowych.

Koniec noty