Betalningsassistenten: Steg 4 – Dokumentparametrar 
Följande fält visas i det fjärde steget i betalningsassistenten.
Om du vill öppna betalningsassistenten går du till huvudmenyn i SAP Business One och väljer .
I listrutan väljer du det fält som transaktionerna ska sorteras efter i betalningskörningen. |
Det här avsnittet visas endast om du har markerat kryssrutan Utgående i Betalningsassistent: Steg 2 – Allmänna parametrar. Inköpstransaktioner som matchar följande parametrar inkluderas i betalningskörningen:
Kryssrutan Använd på kassarabattstrans. är inte tillgänglig i Israel. Slut på noten. |
Det här avsnittet visas endast om du har markerat kryssrutan Ankommande i Betalningsassistent: Steg 2 – Allmänna parametrar. Försäljningstransaktioner som matchar följande parametrar inkluderas i betalningskörningen:
|
Välj om du vill inkludera manuella journalbokningar. Kryssrutan är markerad som standard. |
Välj om du vill inkludera negativa transaktioner för affärspartners med ett totalt positivt saldo (dvs. leverantörer med ett kreditsaldo eller kunder med ett debetsaldo). Kryssrutan är markerad som standard. |
Välj detta alternativ för att visa urvalskriterier för dokument. |
Välj detta alternativ för att visa urvalskriterier för månatliga fakturor. |
Fältet visas endast om du har markerat kryssrutan Sök efter månadsfaktura. Ange ett fakturanummerintervall för att inkludera månadsfakturor vars fakturanummer är inom detta intervall. |
Fältet visas endast om du har markerat kryssrutan Sök efter månadsfaktura. Ange ett utställandedatumintervall för att inkludera månadsfakturor vars utställandedatum är inom detta intervall. |
Ange en CUP- eller CIG-kodintervall för att inkludera transaktioner eller manuella journalbokningar vars CUP- eller CIG-kod är inom denna intervall. |