Show TOC

ObjectdocumentatieVenster Extern rekeningoverzicht verwerken Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

Gebruik dit venster om transacties vast te leggen uit uw externe rekeningoverzichten of uit die van uw zakenpartners.

U kunt dit venster openen door   Betalingen   Rekeningoverzichten en externe afstemmingen   Extern rekeningoverzicht bewerken   te selecteren.

Opmerking Opmerking

In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist.

Einde van SAP Note
Velden Extern rekeningoverzicht verwerken
Grootboekrekening

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Grootboekrekening als u transacties wilt opnemen van uw rekeningoverzichten of selecteer ZP als u transacties wilt opnemen van de rekeningoverzichten van uw zakenpartner.

Code

Voer de code van de grootboekrekening of zakenpartner in waarvoor u de transacties wilt creëren.

Paginavaluta

Hier wordt automatisch de valuta weergegeven die voor de grootboekrekening of de zakenpartner die u hebt opgegeven is gedefinieerd. Dit is de valuta waarin de bedragen die voor deze pagina zijn geboekt worden berekend 9.

Opmerking Opmerking

Als Alle valuta's is gedefinieerd voor de opgegeven grootboekrekening of de zakenpartner, is de weergegeven valuta de plaatselijke valuta; afstemmingen en transacties van Alle valuta's-eenheden worden in de plaatselijke valuta uitgevoerd en berekend.

Einde van SAP Note
Afgestemd

Het afstemmingsnummer van de transacties waarvoor u externe afstemmingen hebt uitgevoerd. Dit veld is leeg voor niet-afgestemde transacties.

Datum

Voer de datum in die wordt weergegeven op het overzicht dat u hebt ontvangen van uw externe rekening.

Referentie, Details, Details 2

Specificeer de referentie en de relevante details zoals ze voorkomen op het overzicht dat u hebt ontvangen van de externe rekening, bijvoorbeeld tarief of storting.

Debetbedrag, Creditbedrag

Specificeer het respectievelijke debet- of creditbedrag van het externe rekeningoverzicht.

Huidig saldo

Hier wordt het verwachte huidige saldo weergegeven van de grootboekrekening of de zakenpartner dat automatisch wordt berekend door SAP Business One voor iedere regel op basis van de informatie die u van het rekeningoverzicht hebt opgegeven. Negatieve saldi worden aangegeven met een minteken.

Herberekenen

Hierdoor wordt het verwachte huidige saldo in de externe rekeningoverzicht vernieuwd en bijgewerkt.

Einde pagina

Verplaatst de cursor naar de eerste lege rij aan het einde van de tabel. Dit kan nuttig zijn als de tabel veel transacties bevat en u direct naar de eerste lege rij wilt gaan.

Extra velden wanneer u voor grootboekrekening kiest in de vervolgkeuzelijst Grootboekrekening
Betaling creëren

Hierdoor kunt u een automatisch ontvangen betaling creëren die is gekoppeld aan een bestaande factuur.

Type transactie

Kies in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

  • B - Betalingsreferentienummer

    Relevant voor gebruik in België, het betalingsreferentienummer is een aanvullende code voor de uitgaande factuur die wordt gebruikt om een betaling aan de uitgaande factuur te koppelen.

  • I - ISR relevant voor gebruik in Zwitserland

    Wanneer u facturen stuurt naar uw klanten, zendt u een aanvullend document mee dat alle gegevens bevat van de betaling die de klant moet maken, het te betalen bedrag en een betalingsreferentienummer.

  • D - Doc.num.

    Documentnummer van de factuur.

Landspecifiek veld: Israël en Panama
Uit bestand importeren

Met deze functie kunt u een extern rekeningoverzicht importeren vanuit elektronische bestanden die worden aangeleverd door de bank.