Venster Extern rekeningoverzicht verwerken 
Gebruik dit venster om transacties vast te leggen uit uw externe rekeningoverzichten of uit die van uw zakenpartners.
U kunt dit venster openen door te selecteren.
In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist. Einde van SAP Note |
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Grootboekrekening als u transacties wilt opnemen van uw rekeningoverzichten of selecteer ZP als u transacties wilt opnemen van de rekeningoverzichten van uw zakenpartner. |
Voer de code van de grootboekrekening of zakenpartner in waarvoor u de transacties wilt creëren. |
Hier wordt automatisch de valuta weergegeven die voor de grootboekrekening of de zakenpartner die u hebt opgegeven is gedefinieerd. Dit is de valuta waarin de bedragen die voor deze pagina zijn geboekt worden berekend 9.
Als Alle valuta's is gedefinieerd voor de opgegeven grootboekrekening of de zakenpartner, is de weergegeven valuta de plaatselijke valuta; afstemmingen en transacties van Alle valuta's-eenheden worden in de plaatselijke valuta uitgevoerd en berekend. Einde van SAP Note |
Het afstemmingsnummer van de transacties waarvoor u externe afstemmingen hebt uitgevoerd. Dit veld is leeg voor niet-afgestemde transacties. |
Voer de datum in die wordt weergegeven op het overzicht dat u hebt ontvangen van uw externe rekening. |
Specificeer de referentie en de relevante details zoals ze voorkomen op het overzicht dat u hebt ontvangen van de externe rekening, bijvoorbeeld tarief of storting. |
Specificeer het respectievelijke debet- of creditbedrag van het externe rekeningoverzicht. |
Hier wordt het verwachte huidige saldo weergegeven van de grootboekrekening of de zakenpartner dat automatisch wordt berekend door SAP Business One voor iedere regel op basis van de informatie die u van het rekeningoverzicht hebt opgegeven. Negatieve saldi worden aangegeven met een minteken. |
Hierdoor wordt het verwachte huidige saldo in de externe rekeningoverzicht vernieuwd en bijgewerkt. |
Verplaatst de cursor naar de eerste lege rij aan het einde van de tabel. Dit kan nuttig zijn als de tabel veel transacties bevat en u direct naar de eerste lege rij wilt gaan. |
Hierdoor kunt u een automatisch ontvangen betaling creëren die is gekoppeld aan een bestaande factuur. |
Kies in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:
|
Met deze functie kunt u een extern rekeningoverzicht importeren vanuit elektronische bestanden die worden aangeleverd door de bank. |