Show TOC

ObjectdocumentatieRetouren: algemeen gebied Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

Gebruik dit gedeelte van de retouren om algemene informatie in te voeren die relevant is voor alle artikelen in het document.

Als u dit venster wilt openen, selecteert u   Inkoop - crediteuren   Retouren  .

Opmerking Opmerking

In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist.

Einde van SAP Note
Velden algemeen gebied retouren
Contactpersoon

Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner.

Leveranciersreferentienummer

Leveranciersreferentienummer, indien beschikbaar.

Nr.

Veld aan linkerzijde: naam van de nummeringsserie. Geef een serie op.

Het veld aan de rechterzijde: het nummer van het retourdocument. Als u hebt gekozen voor handmatige nummering, voert u het relevante nummer in.

Status

Status van de retouren:

  • Open

    U kunt het document volledig of gedeeltelijk kopiëren naar een document van een hoger niveau.

  • Open – afgedrukt

    U hebt het document afgedrukt en opengelaten.

  • Gestorneerd

    U hebt het document handmatig gestorneerd.

  • Gesloten

    U hebt het document handmatig gesloten of SAP Business One heeft het document automatisch gesloten toen u het kopieerde naar een ander document.

  • Concept

    Het document is nog een concept.

Boekingsdatum

Geef de boekingsdatum op.

De standaardwaarde voor dit veld is de huidige datum waarop het retourdocument wordt gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Let op Let op

Als u deze datum wijzigt, doorbreekt u de oplopende volgorde van nummers en datums op documenten.

Einde van waarschuwing
Vervaldatum

Verwachte vervaldatum van de artikelen of services. De standaarddatum is 30 dagen na de boekingsdatum.

Om dit te wijzigen, selecteert u een andere betalingsconditie in veld Betalingscondities, of voert de datum handmatig in.

Documentdatum

Documentdatum van de retouren, gebruikt ten behoeve van de belastingen. De standaardwaarde is de huidige datum.

Valuta

Geef de weergavevaluta op voor de bedragen in de retouren.

Inkoper

Geef de inkoper op die de retouren heeft geïnitieerd.

Owner

Geef de werknemer op die verantwoordelijk is voor de retouren.

Totaal vóór korting

Totaalbedrag van de retouren voordat de korting voor het document wordt berekend.

Opmerking Opmerking

Een korting die is gedefinieerd in de artikel- of serviceregel, is al ingecalculeerd in het in dit veld weergegeven totaal.

Einde van SAP Note
Korting %

In het linkerveld geeft u het kortingspercentage op voor het hele retourdocument.

In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven.

Vracht

Dit veld wordt alleen weergegeven als Vracht beheren in documenten is geselecteerd in   Beheer   Systeeminstellingen   Documentinstellingen   Algemeen  .

U kunt vrachtkosten definiëren voor retouren. Als u het venster Vrachtkosten wilt openen en de bijbehorende vracht wilt weergeven, klikt u op Koppelingspijl (Koppelingspijl).

Afronding

Dit veld wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieerd als Op valuta in   Beheer   Systeeminstellingen   Documentinstellingen   Algemeen  .

Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven.

Belasting

Het BTW-bedrag voor de retouren berekend volgens de BTW-definities.

Totaal credit

Totaalbedrag van de retouren inclusief BTW, vracht en kortingen.

Betalingsopdrachtrun

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

  • De betalingsopdrachtregel waarop dit document of de termijn(en) staat vermeld, wordt verwijderd uit de betalingsopdrachtrun.

    Als u een betalingsopdrachtregel wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in Paymentwizard: stap 6 - Aanbevelingsverslag op de betalingsopdrachtregel en klikt u vervolgens op Verwijderen. Het selectievakje voor deze betalingsopdrachtregel wordt uitgeschakeld in de selectiekolom.

  • De betalingsopdrachtregel waarop dit document of de termijn(en) staat vermeld, wordt gesloten in de betalingsopdrachtrun.

    Als u een betalingsopdrachtregel waarvan alle documenten volledig zijn betaald, wilt sluiten, klikt u in Paymentwizard: stap 6 - Aanbevelingsverslag op Betalingsopdrachtregels sluiten. In de kolom Status betalingsopdracht wordt C weergegeven voor de gesloten betalingsopdrachtregels.

  • De betalingsopdrachtrun waarin dit document of de termijn(en) staat vermeld, wordt uitgevoerd in een betalingsrun.

    Als u een betalingsrun wilt uitvoeren, klikt u in Paymentwizard: stap 6 - Aanbevelingsverslag op Volgende. In Paymentwizard: stap 7 - Opties opslaan klikt u op Volgende. Klik op Ja in de systeemmelding.

Opmerking Opmerking

Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de functies Kopiëren van en Kopiëren naar uitgeschakeld.

Einde van SAP Note

Opmerking Opmerking

Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de waarden in het veld Vervaldatum in het algemene gebied en in het veld Betalingsblokkering op het tabblad Financiële administratie.

Einde van SAP Note
Landspecifiek veld: Brazilië
Filiaal

Selecteer een filiaal waarvoor u het document wilt creëren.

Opmerking Opmerking

Dit veld is alleen beschikbaar als u meerdere filialen hebt ingeschakeld.

Einde van SAP Note
Landspecifiek veld: Chili
Bladnummer

Het bladnummer dat aan het document is toegewezen tijdens het afdrukken. Dit veld is uitgeschakeld. Als het document nog niet is afgedrukt is dit veld leeg.