Revaloración 

Objetivo

Esta función se utiliza en Verificación facturas logística para determinar los valores de diferencia según las modificaciones de precios válidas retroactivamente, y para crear documentos de liquidación para éstos. Puede mandar los documentos de liquidación de revaloración a los proveedores como Mensajes.

La situación empresarial óptima incluye los siguientes factores:

En las que las entregas se llevan a cabo en intervalos regulares para las mismas posiciones de pedido o posiciones de planes de entrega.

Por ejemplo, si los importes diferenciales son únicamente el resultado de modificaciones de precio.

· En este momento no se puede introducir directamente una posición del pedido abierto.

· No se pueden revaluar posiciones de pedido para gestión de servicios (tipo de posición D).

· No se pueden liquidar documentos que contienen monedas de modificación.

Condiciones previas

Aplicación

Customizing

Función

Parametrizaciones en el Customizing para la verificación de facturas

Se debe haber asignado una clase de documento para Revaloración.

Factura recibida ® Actualizar clases de documentos y rangos de números y, a continuación, Clases de documentos: Verif. de facturas

Se deben haber actualizado los registros de condición de mensajes para crear mensajes y documentos de liquidación.

Determinación de mensajes ® Actualizar condiciones

Se debe haber actualizado el esquema de mensaje MR0005.

Determinación mensajes ® Actualizar esquema mensajes

Se deben haber actualizado las clases de mensaje RAP para imprimir y editar por fax, y RAP6 para EDI.

Determinación de mensajes ® Actualizar clases de mensaje

Se debe haber actualizado la clave de operación RAP, gastos/ingresos de revaloración, que determina qué cuenta se contabiliza.

Verificación de facturas ® Configurar contabilizaciones automáticas

Debe fijar el campo status para los grupos de cuentas afectados por entradas opcionales, de modo que se pueda actualizar el campo de Revaloración en el registro maestro de proveedores.

Parametrizaciones en Customizing para Logística - General Datos básicos de logística: Interlocutor comercial ® Proveedor ® Control ® Definir grupos de cuentas y selección de campos de proveedores

Flujo de procesos

Tras el cierre de las negociaciones de compra, puede ser que los precios y las condiciones se hayan modificado retroactivamente. La entrada de mercancías se valora utilizando las condiciones de compra y forma la base de liquidación.

Para entregas y servicios ya liquidados, el sistema determina precios diferentes a los posibles en la fecha de liquidación. Así pues, el sistema debe:

  1. Determinar los valores de diferencia
  2. Contabilizar documentos de liquidación, en forma de factura o abono, a la cuenta del proveedor
  3. Mandar los documentos de liquidación al proveedor

Véase también:

Determinación del valor de diferencia

Contabilización de una revaloración

Ejecución de la revaloración