Fenêtre Chèques pour paiement
Utilisez cette fenêtre pour définir les détails des chèques que vous devez payer. Quelques zones affichent déjà des valeurs par défaut. Utilisez les informations ci-dessous pour vous aider à indiquer les valeurs de zone.
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez .
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Adresse de paiement par défaut définie pour le partenaire sélectionné. Si nécessaire, vous pouvez indiquer une autre adresse. Si un compte général a été sélectionné, saisissez l'adresse postale à imprimer sur le chèque. |
Numéros séquentiels des chèques pour paiement, en partant de 1 |
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Montant total à créditer, taxes comprises |
Total des montants qui apparaissent dans la table. |
Montant total de taxe incluse dans le chèque. |
Montant total des chèques, y compris les taxes. |
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Indiquez le nom du signataire autorisé. |
Montant total du chèque |
Texte de la zone |
Montant total écrit en lettres, qui sera imprimé sur le chèque à ce format. |
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Indiquez si le chèque doit être endossable ou non. |
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Cochez cette case si vous souhaitez indiquer manuellement le numéro de chèque. Cette option s'avère utile lorsque le chèque n'est pas imprimé à partir de SAP Business One, mais rédigé manuellement. |
Si vous imprimez des chèques à partir de SAP Business One, cette zone est désactivée et le numéro de chèque reste nul jusqu'à l'impression du chèque. Le numéro de chèque est alors mis à jour automatiquement. Si vous émettez des chèques manuellement, cochez la case |
Imprime le chèque sur du papier vierge. |
Les marges d'impression pouvant varier en fonction du fabricant de l'imprimante, vous pouvez définir l'écart dans cette zone. Imprimez un chèque à titre de test. Modifiez l'espacement en cliquant sur les triangles. La valeur apparaît à droite de l'icône. |