Assistant de paiement : étape 7 - Sauvegarder options
Les zones suivantes sont affichées à la septième étape de l'assistant de paiement.
Pour ouvrir l'assistant de paiement, dans le menu principal
de SAP Business One, sélectionnez .
Sélectionnez cette option pour sauvegarder les critères de sélection sans l'état de recommandation. Après avoir sélectionné Cette opération ne réserve pas les transactions en cours sélectionnées pour ce cycle de paiement. Vous pouvez toujours réinitialiser les transactions à l'aide des documents d'encaissement/de décaissement ou à l'aide d'un nouveau cycle de paiement. Lors du chargement d'un cycle de paiement sauvegardé, les transactions déjà réinitialisées ne sont pas affichées. |
Sélectionnez cette option pour sauvegarder les critères de sélection et l'état Recommandation. Après la sélection de la zone Cette option réserve les transactions en cours sélectionnées pour ce cycle de paiement seulement. En d'autres termes, les transactions en cours sauvegardées par cette option ne peuvent pas être réinitialisées à l'aide des documents d'encaissement/de décaissement ou un nouveau cycle de paiement.
Pour supprimer un cycle d'ordres de paiement, dans Assistant de paiement : étape 1 - Sélection du cycle de paiement, sélectionnez le cycle de paiement, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Fin de la note. |
Sélectionnez cette option pour générer un ordre de paiement. Après avoir sélectionné Cette option vous permet de générer des fichiers bancaires sortants électroniques sans créer de document de paiement. Cette option réserve les transactions en cours sélectionnées pour ce cycle d'ordres de paiement uniquement. Vous ne pouvez pas inclure les transactions en cours dans un autre cycle de paiement ou cycle d'ordres de paiement. Vous serez averti de la réinitialisation des transactions en cours à l'aide des documents d'encaissement/de décaissement et du rapprochement interne des transactions en cours. Vous pouvez réinitialiser les transactions en cours via la fonction de traitement de l'extrait de compte. Lorsque les transactions en cours sont réinitialisées, le cycle d'ordres de paiement reste en cours sauf si vous clôturez les transactions en cours à l'aide du bouton
Avant de générer des fichiers bancaires sortants électroniques, vous devez installer et lancer l'add-on Paiement. Les fichiers bancaires sont les mêmes que ceux générés pour les cycles de paiement sauf pour la situation suivante : si le fichier bancaire inclut le numéro de document de paiement, comme les documents de paiement ne sont pas encore crées dans SAP Business One, le numéro de document de paiement sera remplacé par un numéro d'ordre de paiement. Fin de la note.
Pour supprimer un cycle d'ordres de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque ligne d'ordre de paiement, puis sélectionnez Fin de la note. |
Sélectionnez cette option pour générer des paiements et des documents de paiement. Après la sélection de la zone |