Odoslaná opravná faktúra: CZ, HU, PL, RU, SK 
Dodávatelia sú právne zaviazaní vystaviť odoslanú opravnú faktúru, ak:
boli zľavy a rabaty stanovené po vystavení pôvodnej faktúry,
bol vrátený materiál,
boli ceny materiálu a služieb po vystavení pôvodnej faktúry zmenené,
vznikla chyba v cene, sadzbe dane, čiastke dane, hodnote netto, hodnote brutto, množstve alebo mernej jednotke v ktorejkoľvek položke faktúry.
Odoslaná opravná faktúra zvyčajne odkazuje na odoslanú faktúru alebo na inú odoslanú opravnú faktúru. Systém však umožňuje zadať opravnú faktúru bez referencie na predchádzajúci doklad. Takáto situácia môže nastať, pokiaľ pôvodný doklad nebol zadaný do systému, napríklad doklad z pôvodného systému.
Systém automaticky vykoná všetky relevantné zaúčtovania vo finančnom účtovníctve a vykoná tiež zmeny v module zásob, ako napr. v množstve zásob.
Odoslaná opravná faktúra sa oddelene zobrazuje taktiež v module Bankové spracovanie. Je možné na ňu prepojiť konkrétne platby. Pokiaľ existuje viacero opravných faktúr (jedna opravujúca ďalšiu), uvidíte ich všetky spolu s ostatnými faktúrami súvisiacimi s obchodným partnerom. Platobný proces je rovnaký ako pre faktúry.
Funkčnosť a layouty obrazovky sú veľmi podobné ako pre opravnú faktúru nákupu. Ďalšie informácie nájdete v časti Došlá opravná faktúra - postup vytvorenia.
Táto informácia sa vzťahuje na špecifický layout tlače pre Maďarsko a na tlač opravných faktúr.
Ak chcete tlačiť niekoľko kópií vytlačenej odoslanej opravnej faktúry správne, musíte vytlačiť opravnú faktúru priamo z formulára Odoslaná opravná faktúra (kliknite na položku
(Tlač)). Opravnú faktúru netlačte cez zobrazenie prostredníctvom voľby
(Tlačový náhľad); inak sa nevytlačí správny počet kópií opravnej faktúry.