Show TOC

Dokumentation till procedurDefiniera betalningsspärrar Sök detta dokument i navigeringsstruktur

 

Ibland kanske du vill utesluta en viss affärspartner från en betalningskörning, om du använder Betalningsassistenten för att skapa ankommande och utgående betalningar. Då kan du aktivera en betalningsspärr som indikerar orsaken till att affärspartnern utesluts.

Följ nedanstående instruktioner för att definiera betalningsspärrar.

Procedur

  1. I SAP Business One Huvudmeny väljer du   Affärspartner   Affärspartnerbasdata   Betalningskörning  .

  2. Välj Betalningsspärrar.

  3. Välj Definiera på nytt i fältet till höger.

    Fönstret Betalningsspärrar - definition öppnas.

  4. Ange i fältet Betalningsspärr en beskrivning av orsaken till spärren.

  5. Välj Uppdatera.

    Not Not

    Listan uppdateras efter varje radpost.

    Slut på noten.