Show TOC

ObjectdocumentatieKlantorder: algemeen gebied Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

In dit gedeelte van de klantorder kunt u algemene informatie opgeven die relevant is voor alle artikelen in het document.

Als u dit gebied wilt openen, selecteert u   Verkoop – debiteuren   Klantorder  .

Opmerking Opmerking

In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist.

Einde van SAP Note
Klantorder: velden van algemeen gebied
Contactpersoon

Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig een andere contactpersoon op.

Referentienummer klant

Geeft het referentienummer van de klant weer, indien gedefinieerd.

Nummer

Veld aan de linkerkant: naam van de nummeringsserie.

Hier kunt u een serie opgeven.

Veld aan de rechterkant: het nummer van de klantorder. Als u de handmatige serie hebt geselecteerd, geeft u het relevante nummer op.

Opmerking Opmerking

Als u handmatige nummering wilt instellen voor China, Japan, Korea, Singapore, India en Brazilië, moet u over volledige bevoegdheid beschikken om handmatige nummering te documenteren. In dat geval geeft u Handmatig op in het linkerveld.

Einde van SAP Note
Status

De status van de klantorder kan als volgt zijn:

  • Open

    U kunt het document volledig of gedeeltelijk opnemen in een document van een hoger niveau.

  • Open – afgedrukt

    U hebt het document afgedrukt en opengelaten.

  • Gestorneerd

    U hebt het document handmatig gestorneerd.

  • Gesloten

    U hebt het document handmatig gesloten of SAP Business One heeft het document automatisch gesloten toen u het opnam in een ander document.

  • Concept

    Het document is een concept.

  • Niet goedgekeurd.

    U kunt de klantorder niet opnemen in een document op een hoger niveau.

Boekingsdatum

Geef de boekingsdatum op. De standaardwaarde is de datum waarop de klantorder is gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Let op Let op

Als u deze datum wijzigt, doorbreekt u de continuïteit van nummers en datums op documenten.

Einde van waarschuwing
Leveringsdatum

Hier geeft u de datum op waarop u de goederen levert en waarop u het leveringsdocument creëert.

Opmerking Opmerking

Wanneer u de Leveringsdatum invoert of wijzigt in het gebied Algemeen van het venster, wordt de datum gekopieerd naar de Leveringsdatum voor alle rijen op het tabblad Inhoud, met inbegrip van nieuwe en bestaande artikelen. Bevestig het systeembericht om de Leveringsdatum naar regelniveau te kopiëren.

Einde van SAP Note
Documentdatum

De documentdatum van de klantorder, die wordt gebruikt voor belastingdoeleinden. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Valuta

Geef de valuta op voor de bedragen in de klantorder.

Als de klantvaluta overeenkomt met de lokale valuta, zijn de opties Lokale valuta en Systeemvaluta beschikbaar.

Als de klantvaluta een vreemde valuta is, is Valuta zakenpartner ook een optie.

Verkoopmedewerker

Geef de verkoopmedewerker op die de klantorder heeft geïnitieerd.

Owner

Geef de code op van de medewerker die owner van de klantorder is.

Opmerkingen

Voer aanvullende informatie voor de klantorder in. U kunt de inhoud van dit veld ook wijzigen nadat het document is toegevoegd.

Totaal vóór korting

Totaalbedrag van de klantorder voordat de korting wordt berekend.

Opmerking Opmerking

Als de korting is gedefinieerd in de artikel- of serviceregel, is de betreffende korting al ingecalculeerd in het in dit veld weergegeven bedrag.

Einde van SAP Note
Kortingspercentage

Voer in het linkerveld het kortingspercentage in.

In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven. Wanneer u één veld actualiseert, wordt het andere veld op overeenkomstige wijze geactualiseerd. U kunt de waarden in deze velden desgewenst wijzigen.

Vracht

Geeft de totale vracht voor de klantorder weer.

Dit veld wordt alleen weergegeven als u Vracht beheren in documenten hebt geselecteerd in   Beheer   Systeeminitialisatie   Documentinstellingen   Algemeen  .

Afronding

Dit veld wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieed als Op valuta in   Beheer   Systeeminitialisatie   Documentinstellingen   Algemeen  .

Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven.

BTW

BTW-bedrag voor de klantorder berekend volgens uw BTW-definities.

Totaal

Totaalbedrag van de klantorder inclusief BTW en kortingen.

Betalingsopdrachtrun

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

  • De betalingsopdrachtregel waarop dit document of de termijn(en) staat vermeld, wordt verwijderd uit de betalingsopdrachtrun.

    Als u een betalingsopdrachtregel wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in Paymentwizard: stap 6 - Aanbevelingsverslag op de betalingsopdrachtregel en klikt u vervolgens op Verwijderen. Het selectievakje voor deze betalingsopdrachtregel wordt uitgeschakeld in de selectiekolom.

  • De betalingsopdrachtregel waarop dit document of de termijn(en) staat vermeld, wordt gesloten in de betalingsopdrachtrun.

    Als u een betalingsopdrachtregel waarvan alle documenten volledig zijn betaald, wilt sluiten, klikt u in Paymentwizard: stap 6 - Aanbevelingsverslag op Betalingsopdrachtregels sluiten. In de kolom Status betalingsopdracht wordt C weergegeven voor de gesloten betalingsopdrachtregels.

  • De betalingsopdrachtrun waarin dit document of de termijn(en) staat vermeld, wordt uitgevoerd in een betalingsrun.

    Als u een betalingsrun wilt uitvoeren, klikt u in Paymentwizard: stap 6 - Aanbevelingsverslag op Volgende. In Paymentwizard: stap 7 - Opties opslaan klikt u op Volgende. Klik op Ja in de systeemmelding.

Opmerking Opmerking

Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de functies Kopiëren van en Kopiëren naar uitgeschakeld.

Einde van SAP Note

Opmerking Opmerking

Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de waarden in het veld Vervaldatum in het algemene gebied en in het veld Betalingsblokkering op het tabblad Financiële administratie.

Einde van SAP Note
Landspecifiek veld: Brazilië
Filiaal

Selecteer een filiaal waarvoor u het document wilt creëren.

Opmerking Opmerking

Dit veld is alleen beschikbaar als u meerdere filialen hebt ingeschakeld.

Einde van SAP Note
Landspecifiek veld: India
Reeksnaam

Selecteer een reeks uit de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd door de applicatie.

Opmerking Opmerking

Dit veld wordt alleen weergegeven voor documenten waaraan een reeks is toegewezen.

Einde van SAP Note