Klantorder: tabblad Financiële administratie 
Gebruik dit tabblad om informatie op te geven met betrekking tot de boekhoudkundige aspecten van de klantorder.
Als u het tabblad wilt openen, selecteert u .
In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist. Einde van SAP Note |
Geeft standaard VerkoopOrder– XXX, waarbij XXX staat voor de klantcode. U kunt deze inhoud indien nodig wijzigen. |
Geeft standaard de betalingscondities weer voor de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig andere betalingscondities op. |
Geef de betalingswijze op voor de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. |
Geef een code centrale bank op voor documenten die voor buitenlandse zakenpartners worden gecreëerd. |
Geef aan wanneer u de betaling wilt initiëren:
|
Voer de vervaldatum voor een termijn in. De berekening is gebaseerd op de datum van de order en de waarden opgegeven in de betalingscondities. U kunt de betalingsperiode opgeven voor de huidige maand of voor meerdere maanden in de toekomst, evenals voor het aantal dagen dat u opgeeft in de laatste maand van de periode. |
Geeft standaard de projectnaam weer die gekoppeld is aan de klant in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig een andere projectnaam op. |
Geef de laatste datum op waarop de klant de goederen accepteert. De standaardwaarde is 30 dagen na de Leveringsdatum. |
Geef de verwachte datum op waarop de goederen aan de klant worden geleverd. De standaardwaarde is gelijk aan de Leveringsdatum. |
Geeft standaard het teken weer dat aan de klant is gekoppeld (). Het teken wordt in verschillende rapporten als selectiecriterium gebruikt. Selecteer desgewenst een ander teken. |
Het BTW-nummer van de klant, als dit is gedefinieerd in het veld BTW-nummer in: . Als de klantorder is gebaseerd op een klantofferte, wordt het BTW-nummer in dit veld gekopieerd uit de klantofferte. |
Geef een ordernummer van de keten op als u gebruik maakt van de methode voor directe verkoop. Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar een hoofdkantoor van het desbetreffende filiaal van de keten stuurt. |
Hier wordt het nummer van de BTW-factuur weergegeven nadat het BTW-factuurrapport is afgedrukt. |
Hier wordt de uitgavedatum van de BTW-factuur weergegeven nadat het BTW-factuurrapport is afgedrukt. |
Hier wordt aangegeven dat het document is opgenomen in een samenvattingsverslag BTW. |
Hier wordt de overeengekomen datum weergegeven waarop een bedrijf en haar klanten facturen samenvatten om een maandfactuur te creëren.
Zodra het document is geboekt, kunt u de afsluitingsdatum niet meer wijzigen. Einde van SAP Note |
Hier wordt het nummer van de maandfactuur weergegeven, dat is opgenomen in het debiteurendocument. Dit veld kan niet worden bewerkt. |
Hier wordt de uitgavedatum van de maandfactuur weergegeven, die is opgenomen in het debiteurendocument. |
Selecteer het identificatiedocument van de zakenpartner, bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring of een paspoort. Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingaangifte volgens model 340 initiëren). |
Kies de CIG- en CUP-codes in de lijsten voor het document. |