Retouren: tabblad Boekhouding 
Dit tabblad bevat informatie over de financiële aspecten van de retouren.
Als u dit tabblad wilt openen, selecteert u .
In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist. Einde van SAP Note |
Geeft standaard Retouren – XXX weer, waarbij XXX de klantcode is. U kunt deze inhoud indien nodig wijzigen. |
De betalingscondities zijn goedgekeurd door de leverancier en gedefinieerd in de Stamgegevens zakenpartner. |
Geef de betalingswijze op die is goedgekeurd door de leverancier en gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. |
Geef aan wanneer u de betaling wilt initiëren:
|
Geef de vervaldatum voor een termijn op. De berekening is gebaseerd op de datum van de order en de waarden opgegeven in de betalingscondities. U kunt een betalingsperiode opgeven voor de huidige maand of voor meerdere maanden in de toekomst, evenals voor het aantal dagen dat u opgeeft in de laatste maand van de periode. |
Geef een code centrale bank op voor documenten die voor buitenlandse zakenpartners worden gecreëerd. |
Projectnaam gekoppeld aan leverancier in de stamgegevens zakenpartner. |
Teken gekoppeld aan leverancier in de stamgegevens zakenpartner. Dit teken wordt in verscheidene verslagen als selectiecriterium gebruikt. Selecteer desgewenst een ander teken. |
Het BTW-nummer van een bedrijf, indien gedefinieerd in de bedrijfsdetails: . |
Geef een ordernummer van de keten op als u gebruik maakt van de methode voor directe verkoop. Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar een hoofdkantoor van het desbetreffende filiaal van de keten stuurt. |
Selecteer het identificatiedocument van de zakenpartner, bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring of een paspoort. Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingaangifte volgens model 340 initiëren). |
Kies de CIG- en CUP-codes in de lijsten voor het document. |