Show TOC

WerkwijzeBetalingsblokkeringen definiëren Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

Als u de paymentwizard gebruikt om automatisch ontvangen en uitgaande betalingen af te geven en te creëren, kan het voorkomen dat u een specifieke zakenpartner niet wilt opnemen in de betalingsrun. Hiervoor kunt u een betalingsblokkering toewijzen die de reden aangeeft voor het niet opnemen van de betaling.

Gebruik de procedure om de betalingsblokkeringen te definiëren.

Werkwijze

  1. Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One   Zakenpartner   Stamgegevens zakenpartner   Betalingsrun  .

  2. Selecteer Betalingsblokkeringen.

  3. In het rechterveld selecteert u Nieuwe definiëren.

    Het venster Betalingsblokkeringen - definitie wordt weergegeven.

  4. In het veld Betalingsblokkering, voert u een omschrijving in voor de reden van de betalingsblokkering.

  5. Selecteer Actualiseren.

    Opmerking Opmerking

    De lijst wordt geactualiseerd na elke waarde van een regel.

    Einde van SAP Note