Ontvangen betalingen storneren 
Ga als volgt te werk als u ontvangen betalingen wilt storneren die zijn gecreëerd voor contanten, bankoverschrijvingen en cheques.
Opmerking
Wanneer een a-contobetalingsaanvraag is opgenomen in een betalingsopdrachtrun, kunt u de aanvraag niet annuleren of sluiten.
Opmerking
Een betaling die gestorneerde of geëndosseerde cheques bevat, kunt u niet storneren.
Opmerking
Een betaling die cheques bevat die zijn gestort via het venster Gepostdateerde cheque storten, kunt u niet storneren via het venster Ontvangen betalingen. Via het venster Chequeregister kunt u echter wel de andere cheques van de betaling storneren, of deze nu zijn gestort of niet.
Ga naar het hoofdmenu van SAP Business One, selecteer en geef de betaling weer die u wilt storneren.
Klik met de rechtermuisknop in het document en selecteer Storneren.
Klik desgevraagd ter bevestiging op Ja om de storno van de ontvangen betaling te voltooien.
Opmerking
Als de betaalwijze Cheque is en de cheques al zijn gestort, verschijnt nog een melding met de vraag of de rekening waarop de cheques zijn ontvangen moet worden gecrediteerd voor het gestorte bedrag. Klik op Ja om de storno te voltooien.
Opmerking
Als de huidige systeemdatum niet overeenkomt met de originele documentdatum, verschijnt het venster Storneringsopties.
Selecteer een van de volgende opties:
Huidige systeemdatum: hiermee wijst u de huidige datum toe aan de transactie die voortvloeit uit de storno.
Originele documentdatum: hiermee wijst u aan de transactie die voortvloeit uit de storno dezelfde datum toe (boekingsdatum, vervaldatum en documentdatum) als de datum die aan het gestorneerde document is toegewezen.
Selecteer OK om de stornering te voltooien.
Er wordt een stornojournaalpost gecreëerd om de journaalpost te storneren die is gecreëerd bij het toevoegen van de ontvangen betaling. De datum die aan deze transactie is toegewezen komt overeen met uw selectie in het venster Storneringsopties. Het veld Opmerkingen van deze journaalpost geeft aan dat het gaat om een stornotransactie voor een specifieke ontvangen betaling.
Als de gestorneerde ontvangen betaling is gecreëerd voor specifieke transacties of documenten, wordt de afstemming die is uitgevoerd als gevolg van het toevoegen van de ontvangen betaling gestorneerd en worden de uitstaande saldobedragen in de betaalde transacties/documenten overeenkomstig geactualiseerd. Documenten die door de gestorneerde ontvangen betaling zijn betaald en gesloten, worden opnieuw geopend.
Als de betaalwijze Cheque is en de cheques niet zijn gestort, worden met de storno van deze ontvangen betaling de cheques gestorneerd. Als u de status van een cheque wilt bekijken, selecteert u de cheque in het venster Chequeregister en gaat u naar het tabblad Chequestatus.
Als de betaalwijze Cheque is en de cheques al zijn gestort, worden met de storno van deze ontvangen betaling de cheques en stortingen niet gestorneerd. Met de storno van deze ontvangen betaling wordt de interne afstemming tussen de ontvangen betaling en de storting gestorneerd.
Opmerking
Zie Cheques storneren als u de gestorte cheques en stortingen tegelijk met de ontvangen betaling wilt storneren.
In het veld Journaalgegevens in de gestorneerde ontvangen betaling staat de tekst Gestorneerd.