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Documentazione per procedimentoAnnullare riconciliazioni esterne precedenti Questo documento si trova nella struttura di navigazione

 

Utilizzare questa procedura per annullare riconciliazioni esterne già avviate in precedenza da utenti in modo manuale, automatico o semiautomatico.

Procedimento

  1. Nel Menu principale di SAP Business One, selezionare   Banche e Pagamenti   Estratti conto e riconciliazioni esterne   Gestire riconciliazioni esterne precedenti  .

  2. Nella finestra Gestire riconciliazioni esterne precedenti - criteri di selezione, selezionare per visualizzare le riconciliazioni precedenti per business partner o per conti Co.Ge. Specificare i criteri di selezione e fare clic sul pulsante OK.

  3. Nella tabella superiore nella finestra Gestire riconciliazioni esterne precedenti, selezionare una o più riconciliazioni da annullare e selezionare il pulsante Annullare riconciliazione.

Risultato

Come conseguenza dell'annullamento:

  • Viene aperta unicamente la riconciliazione che funge da collegamento tra le transazioni interessate.

  • Lo stato degli (eventuali) documenti interessati non viene modificato da Chiuso ad Aperto.

  • Il campo Saldo in scadenza non viene aggiornato.

  • Eventuali transazioni di compensazione o di tasso di cambio automatico interessate dalla riconciliazione interrotta non vengono stornate.