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Documentazione oggettiFattura da fornitore: tab Contabilità Questo documento si trova nella struttura di navigazione

 

Questo tab contiene informazioni relative agli aspetti contabili della fattura da fornitore.

Per accedere al tab, dal Menu principale di SAP Business One selezionare   Acquisti   Fattura da fornitore   Contabilità  .

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota
Fattura da fornitore: campi del tab Contabilità
Descrizione prima nota

Visualizza per default Fattura in entrata – XXX, in cui XXX è il codice fornitore. Se necessario, modificare questo contenuto.

Conto riconciliazione

Specificare il conto di riconciliazione per la fattura da fornitore. Il valore di default è Fornitori nei dati anagrafici business partner.

Blocco pagamento

Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Sconto max.

Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata.

Condizioni di pagamento

Condizioni di pagamento approvate dal fornitore e definite nei dati anagrafici del business partner.

Modalità di pagamento

Specificare la modalità di pagamento approvata dal fornitore e definita nei dati anagrafici del business partner.

Cod. banca centrale

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per business partner esteri.

Rate

Consente di visualizzare i dettagli delle rate definite nell'anagrafica business partner. Per modificare i dati, fare clic su freccia di collegamento (freccia di collegamento).

+Mesi...+Giorni

Indicare la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese attuale o per diversi mesi futuri, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Progetto BP

Indicare un nome di progetto collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Indicatore

Indicatore collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Partita IVA

La partita IVA aziendale secondo quanto definito nei dettagli dell'azienda:   Amministrazione   Inizializzazione sistema   Dettagli azienda   Dati contabilità  .

Numero ordine

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede del negozio al dettaglio.

Campi specifici per nazione: Corea

Nota Nota

I seguenti campi non sono modificabili una volta creato un report IVA riepilogativo per questa fattura da fornitore.

Fine della nota
Sito Web imposte telematiche

Specificare il sito Web attraverso cui la fattura IVA elettronica è stata approvata dal National Tax Service (NTS). Per default, viene visualizzato il sito Web specificato nei dati anagrafici del business partner.

N. imposte telematiche

Specificare il numero della fattura IVA elettronica.

Approvato da NTS

Procedere in uno dei modi seguenti:

  • Selezionare la casella di spunta se la fattura IVA elettronica è stata approvata dal National Tax Service (NTS).

  • Lasciare deselezionata la casella di spunta se la fattura IVA elettronica non è stata approvata dal National Tax Service (NTS), oppure se dal proprio fornitore è stata ricevuta una fattura IVA in formato cartaceo.

Numero approvazione NTS

Nota Nota

Il campo è modificabile solo se è stata selezionata la casella di spunta Approvato da NTS.

Fine della nota

Specificare il numero di approvazione del National Tax Service per la fattura IVA elettronica.

Campi specifici del paese: Messico
Imposte differite

Correla la fattura da fornitore al sistema di imposte differite. La selezione della casella di spunta dipende dalle definizioni presenti nell'anagrafica business partner.

Campi specifici del paese: Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia
Data IVA

Data in cui scatta l'obbligo di pagamento IVA. Questo valore costituisce uno dei principali criteri di selezione per il report IVA. Il contenuto del campo può essere modificato dopo la creazione del documento.

Campi specifici del paese: Israele
Numero ordine

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede centrale della catena di negozi.

Campi specifici del paese: Giappone
Data di chiusura

La data in cui una società e i suoi clienti decidono di riepilogare le fatture per creare una fattura mensile.

Nota Nota

Quando si modifica la data di chiusura, questa non deve essere precedente alla data di registrazione e alla data documento. Una volta aggiunto il documento alla fattura mensile non è più possibile modificare la data di chiusura.

Fine della nota

Nel caso di una nota di credito, la data di chiusura e la data di scadenza vengono impostate in base alle condizioni di pagamento e alla procedura di chiusura definite nell'anagrafica business partner.

N. fattura mensile fornitore

Il numero della fattura mensile incluso nel documento di acquisto. Questo campo non può essere modificato.

Data fattura mensile fornitore

La data di emissione della fattura mensile inclusa nel documento di acquisto. Questo campo non può essere modificato.

Campi specifici per nazione: Spagna
Tipo numero di residenza

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionata l'opzione Dichiarazione fiscale ampliata nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).

Operazione di assicurazione 347

Specificare se l'operazione eseguita con il business partner include la vendita o l'acquisto di beni o servizi assicurativi.

Il valore di default viene preso dal campo Operazione di assicurazione 347 nei dati anagrafici business partner. I dati possono essere modificati, se necessario.

Campi specifici per nazione: Italia
CIG, CUP

Selezionare i codici CIG e CUP negli elenchi per il documento.