Ventana Salida de mercancías 
Utilice esta ventana para definir detalles de la salida de mercancías.
Para abrir la ventana, en el Menú principal de SAP Business One, seleccione .
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional. Fin de la nota |
Muestra el número del documento de entrada de mercancías. El sistema asigna números consecutivos automáticamente. Este número no puede modificarse. Los números de las entradas de mercancías se definen al configurar el sistema. |
Seleccione la serie que debe utilizarse para la asignación automática de números. |
Seleccione una lista de precios para los artículos. Al introducir el artículo, se extrae la propuesta de precio de la lista de precios seleccionada. |
El sistema propone automáticamente la fecha actual para la contabilización. Si es necesario, se puede modificar esta fecha. |
El sistema propone automáticamente la fecha actual para el documento. Si es necesario, se puede modificar esta fecha. |
Si es necesario, introduzca una referencia para la contabilización. |
Introduzca texto para describir la salida de mercancías. |
Introduzca texto para describir la salida de mercancías. El texto se copia en el asiento cuando la salida de mercancías se contabiliza en Finanzas. |
Introduzca la cantidad del artículo que se agregará al stock del almacén. |
El campo está disponible únicamente si habilitó las ubicaciones para, al menos, un almacén. Si no ha habilitado ubicaciones para el almacén que especificó en la línea del documento, este campo estará vacío y no se podrá editar. Fin de la nota Muestra cuántos artículos se asignaron desde ubicaciones. Debe asignar la misma cantidad de un artículo desde ubicaciones como la cantidad que especificó en la línea del documento; en caso contrario, el campo estará marcado en rojo y no podrá añadir el documento. Para asignar manualmente artículos desde ubicaciones, haga clic en
Una vez que se añadió el documento, al seleccionar la flecha de enlace en este campo, se abrirá Lista contabilización de stock. |
Coste del artículo calculado según el método de valoración especificado para dicho artículo. |
Defina si la cantidad que se visualiza en el campo Artículos por unidad es una sola unidad de artículo, de la siguiente manera:
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Introduzca la cuenta de ingresos en la que debe contabilizarse la salida de mercancías. |
Cuando se especifica un código de unidad de medida (UM), SAP Business One toma el correspondiente nombre de UM de la definición de UM. Se puede tratar este campo únicamente cuando el grupo de UM de un artículo es Manual. |
Si es necesario, especifique una norma de reparto para la fila. |
La cantidad de artículos definidos para la unidad de medida seleccionada. |
Para fijar los valores por defecto de los siguientes campos, seleccione en la barra de menús o haga clic en
(Parametrizaciones formulario) en la barra de herramientas.
Introduzca el almacén que debe visualizarse para cada línea de la salida de mercancías. Se muestra el almacén por defecto. Puede sobrescribir la entrada de cada línea en la información de línea. |
Introduzca el descuento que debe calcularse para los artículos en la salida de mercancías. Puede sobrescribir la entrada de cada línea en la información de línea. |
Asigne las salidas de mercancías a un proyecto existente. Puede sobrescribir la entrada de cada línea en la información de línea. |
El número de folio asignado al documento durante su impresión, o después, mediante la función Asignación de números de folio. No se pueden modificar los datos visualizados. Este campo está vacío en los documentos que todavía no se imprimieron. |
Especifique una secuencia de la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de manera automática.
Este campo aparece únicamente para los documentos que tienen una secuencia asignada. Fin de la nota |
Especifique una ubicación para un artículo de la siguiente manera:
Si se cambia una ubicación, se visualizará un mensaje de advertencia no vinculante. No se puede cambiar una ubicación después de crear un documento contable, como una factura de deudores. Fin de la nota |
Especifique el Número de RG23A Parte I y el Número de RG23C Parte I. |