Abono de proveedores: Ficha Finanzas 
Esta ficha contiene información acerca de los aspectos financieros del abono de proveedores.
Para acceder a la ficha desde el Menú principal de SAP Business One, seleccione .
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional. Fin de la nota |
Por defecto muestra Abono cta.acreedor - XXX, donde XXX es el código de proveedor. Modifique este contenido en caso necesario. |
Especifique la cuenta asociada para el abono de compras. El valor por defecto es el valor Proveedores en los datos maestros del interlocutor comercial.
La cuenta asociada para un abono de compras basado en un documento debe ser la misma que la del documento base. Fin de la nota |
Para definir al documento como bloqueado y excluirlo del pago, seleccione esta casilla y el motivo de bloqueo de pago que corresponda. |
Calcula el descuento en la ejecución de pago, aunque ya se haya excedido su fecha de vencimiento. |
Condiciones de pago aceptadas por el proveedor y definidas en los datos maestros del interlocutor comercial. |
Seleccione la vía de pago aceptada por el proveedor y definida en los datos maestros del interlocutor comercial. |
Especifique un indicador de banco central para documentos creados para interlocutores comerciales extranjeros. |
Especifique cuándo desea iniciar el pago:
|
Indique la fecha de vencimiento del plazo. El cálculo se basa en la fecha del pedido y en los valores especificados en las condiciones de pago. El período de pago puede darse para el mes actual o para varios meses en el futuro, así como para el número de días especificados del último mes del período. |
Indique un nombre de proyecto vinculado al proveedor en los datos maestros del interlocutor comercial. |
Indicador vinculado al proveedor en los datos maestros del interlocutor comercial. |
El número de identificación fiscal de la sociedad GL tal como se define en los detalles empresariales: . |
Indique el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directa. El número se registra en el fichero enviado a la central de la tienda de la cadena. |
Nota
Los siguientes campos no se podrán tratar una vez que haya creado un resumen de declaración fiscal para este abono de proveedores.
Especifique el sitio web mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales (NTS) aprueba la factura de impuestos electrónica. Por defecto, se muestra el sitio web que especificó en los datos maestros del socio de negocios. |
Especifique el número de factura de impuestos electrónica. |
Realice una de las siguientes acciones:
|
El campo es editable solo si ha marcado la casilla de selección NTS aprobado. Fin de la nota Especifique el número de aprobación de NTS para la factura de impuestos electrónica. |
Vincula el abono de proveedores con el sistema de impuestos diferidos. |
Fecha de la obligación de incremento de IVA. El valor del campo es uno de los principales criterios de selección de la declaración fiscal. El contenido de este campo se puede modificar una vez creado el documento. |
Introduzca el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo. Este número está registrado en el fichero enviado a la sede principal de la cadena de tiendas. |
Fecha en la que una empresa y sus clientes acuerdan resumir las facturas para crear una factura mensual.
Al modificar la fecha de cierre, la entrada no debe ser anterior a la fecha de contabilización y la fecha del documento. Una vez que se añade un documento a la factura mensual, no puede modificar la fecha de cierre. Fin de la nota En el caso de un abono, la fecha de cierre y la fecha de vencimiento se definen según las condiciones de pago y el procedimiento de cierre definido en los datos maestros del interlocutor comercial. |
El número de factura mensual, incluido en el documento de proveedores. Este campo no se puede tratar. |
La fecha de emisión de la factura mensual, que se incluye en el documentos de proveedores. Este campo no se puede tratar. |
Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial; por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte. Este campo está visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el modelo 340). |
Indique si la operación que se lleva a cabo con el interlocutor comercial implica la venta o la compra de bienes o servicios de seguros. Se toma el valor por defecto del campo 347 Operación de aseguradora en los datos maestros del interlocutor comercial. Se pueden modificar los datos en caso de ser necesario. |
Seleccione los códigos CIG y CUP en las listas para el documento. |