Show TOC

Documentación de procedimientoDefinición de bloqueos de pago Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

Si utiliza el asistente de pago para emitir y crear automáticamente pagos recibidos y efectuados, podría haber casos en los que desee excluir a un interlocutor comercial determinado de la ejecución de pagos. Para ello, asigne un bloqueo de pago que indique la razón de la exclusión.

Utilice este procedimiento para definir los bloqueos de pago.

Procedimiento

  1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione   Interlocutor comercial   Datos maestros interlocutor comercial   Ejecución de pago  .

  2. Seleccione Bloqueos de pago.

  3. En el campo de la derecha, seleccione Definir nuevo.

    Aparece la ventana Definición de bloqueos de pago.

  4. En el campo Bloqueo de pago, introduzca una descripción del motivo para el bloqueo de pago.

  5. Seleccione Actualizar.

    Nota Nota

    La lista se actualiza con cada entrada.

    Fin de la nota