تحتوي علامة التبويب هذه على معلومات تتعلق بالجوانب المالية للمذكرة الدائنة للحسابات مستحقة الدفع.
للوصول إلى علامة التبويب، من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر
.ملاحظة يوثق هذا الموضوع الحقول والعناصر الأخرى الموجودة في هذه النافذة التي تعد غير واضحة أو تتطلب معلومات إضافية. نهاية الملاحظة. |
عرض المذكرات الدائنة للحسابات مستحقة الدفع – XXX التي يكون فيها XXX هو رمز المورّد بشكل افتراضي. قم بتغيير هذا المحتوى متى تطلب الأمر ذلك. |
حدد حساب المراقبة للمذكرة الدائنة للحسابات مستحقة الدفع. القيمة الافتراضية هي قيمة الحسابات مستحقة الدفع في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال. ملاحظة يجب أن يكون حساب المراقبة للمذكرة الدائنة للحسابات مستحقة الدفع القائمة على المستند مماثلاً للحساب الموجود في المستند الأساسي. نهاية الملاحظة. |
لتحديد المستند كمستند موقوف واستبعاده من الدفعة، حدد خانة الاختيار هذه وسبب مقدار الدفعة الصحيح. |
يتم احتساب الخصم في أسلوب الدفع حتى في حال انتهاء صلاحية تاريخ الاستحقاق الخاص به. |
حدد شروط الدفع المعتمدة من قِبل المورّد والمحددة في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال. |
حدد أسلوب الدفع المعتمد من قِبل المورّد والمحدد في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال. |
حدد مؤشر بنك مركزي للمستندات المنشأة لشركاء الأعمال الأجانب. |
حدد وقت بدء تشغيل الدفعة:
|
حدد تاريخ استحقاق قسط. يستند الاحتساب إلى تاريخ الأمر والقيم المحددة في شروط الدفع. ويمكن توفير فترة الدفع للشهر الحالي أو لشهور متعددة في المستقبل بالإضافة إلى عدد الأيام الذي تحدده في الشهر الأخير للفترة. |
حدد اسم مشروع مرتبط بالمورّد في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال. |
المؤشر المرتبط بالمورّد في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال. |
معرف الضريبة الحكومية للشركة كما هو محدد في تفاصيل الشركة: . |
حدد رقم أمر السلسلة عند استخدام أسلوب التوزيع المباشر. ويتم تسجيل هذا الرقم في الملف الذي ترسله إلى المكتب الرئيسي لسلسلة المتاجر. |
ملاحظة
الحقول التالية غير قابلة للتحرير بمجرد قيامك بإنشائك تقرير ملخص لضريبة قيمة مضافة للمذكرة الدائنة للحسابات مستحقة الدفع.
حدد موقع الويب الذي من خلاله تم اعتماد فاتورة ضريبة إلكترونية بواسطة خدمة الضريبة الوطنية (NTS). بشكل افتراضي، تم عرض موقع الويب الذي قمت بتحديده في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال. |
يعرض رقم فاتورة الضريبة الإلكترونية. |
قم بتنفيذ أحد الخيارين التاليين:
|
ملاحظة يكون الحقل قابلًا للتحرير فقط إذا قمت بتحديد خانة الاختيار خدمة الضريبة الوطنية معتمدة. نهاية الملاحظة. حدد رقم اعتماد خدمة الضريبة الوطنية لفاتورة الضريبة الإلكترونية. |
يرتبط بالمذكرة الدائنة للحسابات مستحقة الدفع لنظام الضريبة المؤجلة. |
تاريخ الالتزام بضريبة القيمة المضافة. قيمة الحقل هي إحدى معايير التحديد الأساسية لتقرير ضريبة القيمة المضافة. يمكن تعديل محتوى هذا الحقل بعد إنشاء المستند. |
أدخل رقم أمر السلسلة عند استخدام أسلوب التوزيع المباشر. يتم تسجيل هذا الرقم في الملف الذي ترسله إلى المكتب الرئيسي لسلسلة المتاجر. |
التاريخ الذي توافق فيه شركة ما وعملاؤها على تلخيص الفواتير لإنشاء فاتورة شهرية. ملاحظة عند قيامك بتغيير تاريخ الإقفال، يجب ألا يكون القيد قبل تاريخ الترحيل وتاريخ المستند، وبمجرد إضافة المستند إلى الفاتورة الشهرية، لا يمكنك تغيير تاريخ الإقفال. نهاية الملاحظة. وإذا كانت مذكرة دائنة، فيتم تعيين تاريخ الإقفال وتاريخ الاستحقاق وفقًا لشرط الدفع وإجراء الإقفال المحدد في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال. |
رقم الفاتورة الشهرية، المضمن في مستند الحسابات مستحقة الدفع. هذا الحقل غير قابل للتحرير. |
تاريخ إصدار الفاتورة الشهرية، المضمن في مستند الحسابات مستحقة الدفع. هذا الحقل غير قابل للتحرير. |
حدد مستند تعريف شريك الأعمال، على سبيل المثال شهادة الإقامة الضريبية أو جواز السفر. يكون هذا الحقل مرئيًا فقط إذا تم تحديد إعداد تقارير ضريبة موسَّع في تفاصيل الشركة (راجع تهيئة إعداد تقارير الضرائب وفقًا للنموذج 340). |
حدد إذا كانت العملية التي تنفذها مع شريك الأعمال تتضمن بيع بضائع أو خدمات تأمين أو شراؤها. الافتراضي مأخوذ من حقل عملية التأمين 347 في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال، ويمكنك تغيير البيانات عند الحاجة. |
اختر رموز CIG وCUP الموجودة في القوائم للمستند. |