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Documentation d'objetLivraison : domaine général Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Cette partie du document de livraison permet de saisir des informations générales valables pour tous les postes du document.

Pour y accéder, sélectionnez   Ventes   Livraison  .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.
Zones du domaine général de la livraison
Contact

Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, définissez un autre contact.

Nº de référence client

Affiche le numéro de référence client, si celui-ci est défini.

Numéro

Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série.

Zone de droite : numéro de la livraison. Si vous avez sélectionné la série manuelle, saisissez le numéro approprié.

Statut

Statut de la livraison :

  • En cours

    Vous pouvez copier le document totalement ou en partie vers un document de niveau supérieur.

  • En cours - Imprimé

    Vous avez imprimé le document mais vous ne l'avez pas fermé.

  • Annulé

    Vous avez annulé le document manuellement.

  • Clôturé

    Vous avez clôturé le document manuellement ou SAP Business One l'a clôturé automatiquement lorsque vous l'avez copié dans un autre document.

  • Version préliminaire

    Le document est encore une version préliminaire.

Date comptable

Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date du jour de création de la livraison. Si nécessaire, changez cette date.

Attention Attention

Cependant, cette modification entraînera une rupture dans la continuité des numéros et dates de documents.

Fin de l'avertissement.
Date de livraison

Indiquez la date prévue pour la livraison des articles ou des services. Par défaut, cette zone affiche la date du jour.

Note Note

Même si la livraison est créée d'après une commande client, la date de livraison n'est pas copiée du document de base

Fin de la note.
Date du document

Date du document de livraison utilisée à des fins fiscales. Changez cette date si nécessaire.

Devise

Indiquez la devise d'affichage des montants dans la facture client.

Si la devise du client est la même que la devise interne, les options sont Devise interne et Devise système.

Si la devise du client est une devise étrangère, l'option Devise du partenaire est également disponible.

Votre sélection ne modifie pas la devise d'origine du document.

Commercial

Indiquez le commercial qui a initialisé la livraison.

Propriétaire

Saisissez le code du salarié titulaire de la livraison.

Remarques

Saisissez toute information complémentaire concernant la livraison.

Vous pouvez modifier le contenu de cette zone une fois le document ajouté.

Total avant remise

Montant total du document avant le calcul de la remise.

Note Note

Lorsqu'une remise est définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise.

Fin de la note.
Remise %

Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise.

La zone de droite affiche le montant de la remise. Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones si nécessaire.

Fret

Affiche le fret total pour la livraison.

Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné Administrer le fret dans les documents sous   Administration   Initialisation du système   Options par documents   Généralités  .

Arrondi

Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous  Administration   Initialisation du système   Options par documents   Généralités  .

Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Taxe

Montant de la taxe pour la livraison, calculé d'après vos définitions de la taxe.

Total

Montant total du document, taxes et remises comprises.

Copier de

Liste de documents de base pour la création d'un document cible.

Note Note

Lorsque vous copiez une commande client vers une livraison, une seule livraison est créée, même si plusieurs adresses de livraison sont utilisées pour différentes lignes.

Fin de la note.
Cycle d'ordres de paiement

Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes :

  • La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est supprimée du cycle d'ordres de paiement.

    Pour supprimer une ligne d'ordre de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de l'ordre de paiement, puis sélectionnez Supprimer. La case de cette ligne d'ordre de paiement est décochée dans la colonne de sélection.

  • La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est clôturée dans le cycle d'ordres de paiement.

    Pour clôturer des lignes d'ordre de paiement dans lesquelles tous les documents sont complètement payés, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Fermer lignes d'ordre de paiement. La colonne Statut d'ordre de paiement affiche C pour les lignes d'ordre de paiement clôturées.

  • Le cycle d'ordres de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est exécuté dans un cycle de paiement.

    Pour exécuter un cycle de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Suivant. Dans Assistant de paiement : étape 7 - Options de sauvegarde, sélectionnez le bouton Suivant, puis Oui dans le message système.

Note Note

Si cette case est cochée, les fonctions Copier de et Copier vers sont désactivées.

Fin de la note.

Note Note

Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les valeurs dans la zone Date d'échéance dans le domaine général et dans la zone Blocage du paiement de l'onglet Gestion financière.

Fin de la note.
Zone propre au pays : Brésil
Succursale

Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document.

Note Note

Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales.

Fin de la note.
Zones propres au pays : Inde
Nom séquence

Indiquez une séquence dans la liste déroulante. Le système génère la séquence automatiquement.

Note Note

Cette zone apparaît seulement pour des documents auxquels une séquence est affectée.

Fin de la note.
Converti en

Indiquez un document d'accompagnement des produits sortants soumis à accise à partir de la liste déroulante.

Autres infos

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