Livraison : domaine général 
Cette partie du document de livraison permet de saisir des informations générales valables pour tous les postes du document.
Pour y accéder, sélectionnez .
Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires. Fin de la note. |
Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, définissez un autre contact. |
Affiche le numéro de référence client, si celui-ci est défini. |
Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série. Zone de droite : numéro de la livraison. Si vous avez sélectionné la série manuelle, saisissez le numéro approprié. |
Statut de la livraison :
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Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date du jour de création de la livraison. Si nécessaire, changez cette date.
Cependant, cette modification entraînera une rupture dans la continuité des numéros et dates de documents. Fin de l'avertissement. |
Indiquez la date prévue pour la livraison des articles ou des services. Par défaut, cette zone affiche la date du jour.
Même si la livraison est créée d'après une commande client, la date de livraison n'est pas copiée du document de base Fin de la note. |
Date du document de livraison utilisée à des fins fiscales. Changez cette date si nécessaire. |
Indiquez la devise d'affichage des montants dans la facture client. Si la devise du client est la même que la devise interne, les options sont Devise interne et Devise système. Si la devise du client est une devise étrangère, l'option Devise du partenaire est également disponible. Votre sélection ne modifie pas la devise d'origine du document. |
Indiquez le commercial qui a initialisé la livraison. |
Saisissez le code du salarié titulaire de la livraison. |
Saisissez toute information complémentaire concernant la livraison. Vous pouvez modifier le contenu de cette zone une fois le document ajouté. |
Montant total du document avant le calcul de la remise.
Lorsqu'une remise est définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise. Fin de la note. |
Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise. La zone de droite affiche le montant de la remise. Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones si nécessaire. |
Affiche le fret total pour la livraison. Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné Administrer le fret dans les documents sous . |
Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous. Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone. |
Montant de la taxe pour la livraison, calculé d'après vos définitions de la taxe. |
Montant total du document, taxes et remises comprises. |
Liste de documents de base pour la création d'un document cible.
Lorsque vous copiez une commande client vers une livraison, une seule livraison est créée, même si plusieurs adresses de livraison sont utilisées pour différentes lignes. Fin de la note. |
Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes :
Si cette case est cochée, les fonctions Copier de et Copier vers sont désactivées. Fin de la note.
Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les valeurs dans la zone Date d'échéance dans le domaine général et dans la zone Blocage du paiement de l'onglet Gestion financière. Fin de la note. |
Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document.
Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note. |
Indiquez une séquence dans la liste déroulante. Le système génère la séquence automatiquement.
Cette zone apparaît seulement pour des documents auxquels une séquence est affectée. Fin de la note. |
Indiquez un document d'accompagnement des produits sortants soumis à accise à partir de la liste déroulante. |