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Documentation sur la procédureDéfinition des blocages au paiement Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Si vous utilisez l'assistant de paiement pour émettre et créer automatiquement des encaissements et des décaissements, il peut vous arriver d'avoir à exclure un partenaire spécifique du cycle de paiement. À cette fin, vous affectez un blocage au paiement qui indique le motif de l'exclusion.

Pour définir des blocages au paiement, procédez comme suit :

Procédure

  1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez   Partenaires   Fiche partenaire   Cycle de paiement  .

  2. Cliquez sur Motifs de blocage du paiement.

  3. Dans la zone de droite, sélectionnez Redéfinir.

    La fenêtre Motifs de blocage du paiement - Définition s'ouvre.

  4. Dans la zone Blocage du paiement, saisissez une description du motif de blocage.

  5. Cliquez sur Mettre à jour.

    Note Note

    La liste est mise à jour après chaque entrée de ligne.

    Fin de la note.