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Procédure Modification des factures Localiser le document dans l'arbre de navigation

Utilisation

Lorsque vous avez saisi une facture pour le contrôle en arrière-plan ou une facture dont vous ne souhaitiez pas le contrôle immédiat, vous pouvez la modifier.

Procédure

  1. Sélectionnez Contrôle des factures (Logistique) ® Poursuite traitement ® Synthèse factures.
  1. Saisissez vos critères de sélection.

La liste des factures s'affiche.

  1. Sélectionnez la facture à traiter en cliquant sur l'icône Ce graphique est expliqué dans le texte afférent
Modifier.

L'écran Contrôle des factures (Logistique) apparaît et le système affiche la facture.

  1. Saisissez vos modifications et sélectionnez :

Symbole/menu

Fonction

Maintenir

Les données de la facture actuelle sont sauvegardées et vous pourrez traiter la facture ultérieurement.

Ce graphique est expliqué dans le texte afférent Enregistrement

La facture est enregistrée.

Ce graphique est expliqué dans le texte afférent Programmer contrôle d'arrière-plan

La facture est programmée pour le contrôle d'arrière-plan

Traiter ® Accepter les écarts

Pour plus d'informations, voir le Rapprochement global des écarts.

L'écart figurant dans la facture est accepté et enregistré. Cela peut vous permettre de gagner du temps et évite la recherche d'écarts dans des données de masse.

 

 

 

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