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Procédure Annulation d’une demande de versement d’un acompte Localiser le document dans l'arbre de navigation

La demande de versement d’un acompte est annulée automatiquement dès le versement d’un acompte se rapportant à cette demande, que la comptabilisation de l’acompte soit exécutée automatiquement par le système ou manuellement par vos soins. Vous trouverez davantage d’informations sur le programme de paiement dans cette documentation.

Pour plus d’informations sur l’introduction d’une demande de versement d’un acompte lors de la saisie des acomptes, voir Comptabilisation d’un acompte avec une demande de versement d’un acompte.

Vous pouvez également annuler manuellement les demandes de versement d’acompte à tout instant sans comptabiliser d’acompte. Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Comptabilité clients ou fournisseurs, sélectionnez Pièce ® Annuler.
  1. Saisissez le numéro de pièce de la demande de versement d’un acompte, la société et l’exercice comptable.
  1. Dans le même écran, saisissez la date comptable et la période comptable de la pièce de contre-passation.
  1. Pour enregistrer la pièce de contre-passation, sélectionnez Pièce ® Comptabiliser.

Le système affiche un message confirmant la contre-passation des postes individuels et enregistre les informations de rapprochement dans les postes individuels.

 

 

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