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Procedimiento Realización de contabilizaciones de cierre Localizar documento en árbol de navegación

Condiciones previas

Para más información, véase Realización de la determinación del precio de material multinivel.

Para más información, véase Cómo permitir contabilizaciones de cierre.

Procedimiento

  1. Seleccione Finanzas ® Controlling ® Controlling de costes del producto ® Cálculo del coste real/Ledger de materiales ® Cálculo coste real ® Tratar ejecución del cálculo del coste real.
  2. En Proceso y Contabilizar cierre, seleccione Parámetros.
  3. Indique si el sistema debería revaluar el stock de material para el período a cerrar con los precios calculados en la determinación del precio de material.
  4. Si quiere únicamente una contabilización de cierre de nivel único, realice primero la determinación del precio de material en nivel único y la contabilización de cierre inmediatamente después.

  5. Especifique la opción de tratamiento. Debería realizar la función en proceso de fondo.

Resultado

En la vista Finanzas 1 del registro maestro de materiales, el precio interno periódico del período anterior se visualiza como precio interno periódico (control de precio V).

El precio de valoración provisional (precio estándar) permanece inalterado y aún puede visualizarse.

Para más información sobre contabilizaciones véase: Ejemplo: Determinación de precio multinivel

Ejemplo: Contabilización de cierre

Si quiere usar los nuevos precios como precios de valoración para un período futuro, debe marcar estos precios.

Nota

Nota

Cuando ha finalizado la contabilización de cierre, recalcule los datos de status y seleccione Resultados del cálculo del coste. Seleccione Visualizar lista de materiales con filtro ® Materiales aún abiertos y asegúrese de que se han procesado todos los materiales.

Véase también:

Cómo marcar precios para la valoración futura

 

 

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