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Realización de contabilizaciones de cierre
Condiciones previas
Se ha realizado la determinación del precio de material multinivel.
Para más información, véase
Realización de la determinación del precio de material multinivel.
- Ha permitido contabilizaciones de cierre.
Para más información, véase
Cómo permitir contabilizaciones de cierre.
Procedimiento
Seleccione Finanzas
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Controlling
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Controlling de costes del producto
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Cálculo del coste real/Ledger de materiales
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Cálculo coste real
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Tratar ejecución del cálculo del coste real.
En Proceso y Contabilizar cierre, seleccione Parámetros.Indique si el sistema debería revaluar el stock de material para el período a cerrar con los precios calculados en la determinación del precio de material.
Si quiere únicamente una contabilización de cierre de nivel único, realice primero la determinación del precio de material en nivel único y la contabilización de cierre inmediatamente después.
Especifique la opción de tratamiento. Debería realizar la función en proceso de fondo.
Resultado
Si ha especificado que el sistema debe revaluar el stock de material en el período anterior, el sistema hace lo siguiente:
- El sistema modifica el control de precio de los materiales en el período anterior de precio estándar S a precio medio variable V y actualiza el precio interno periódico (que se calculó en la determinación del precio) como precio de valoración para el período anterior.
En la vista Finanzas 1 del registro maestro de materiales, el precio interno periódico del período anterior se visualiza como precio interno periódico (control de precio V).
El precio de valoración provisional (precio estándar) permanece inalterado y aún puede visualizarse.
- El sistema contabiliza las diferencias de precio y las diferencias de cambio que se asignan al inventario final en la cuenta de existencias. Se puede ver estos importes así como el documento de cierre en análisis de precios de material.
- Si ha especificado que el sistema no debería revaluar el stock de material en el período anterior, el sistema hace lo siguiente:
- El sistema no modifica el control de precio.
- El sistema no contabiliza las diferencias de precio ni las diferencias de cambio que se asignaron al inventario final en la cuenta de existencias, sino en la cuenta llamada Cuenta de periodificación (ledger de materiales) (clave de operación LKW en el Customizing).
Para más información sobre contabilizaciones véase:
Ejemplo: Determinación de precio multinivel
Ejemplo: Contabilización de cierreSi quiere usar los nuevos precios como precios de valoración para un período futuro, debe marcar estos precios.
Nota
Cuando ha finalizado la contabilización de cierre, recalcule los datos de status y seleccione Resultados del cálculo del coste. Seleccione Visualizar lista de materiales con filtro ® Materiales aún abiertos y asegúrese de que se han procesado todos los materiales.
Véase también:
Cómo marcar precios para la valoración futura