Verwendung
Beim Erfassen einer Eingangsrechnung ist es wichtig, die Eingangsrechnung einem Bestellvorgang zuzuordnen, damit
Über die Zuordnung steuern Sie, welche Bestellpositionen Ihnen in der Positionsliste zur Bearbeitung angeboten werden. Sie können Eingangsrechnungen mit Bestellbezug erfassen oder Eingangsrechnungen ohne Bestellbezug erfassen, indem Sie direkt auf Sach- oder Materialkonten buchen. Weitere Informationen finden Sie unter
Direktbuchen.Je genauer Sie die Zuordnung treffen können, desto einfacher wird die Bearbeitung der Rechnungspositionen der Logistik-Rechnungsprüfung; bei zu grober Zuordnung müssen Sie eventuell Rechnungspositionen von der Rechnung ausschließen. Stellen Sie fest, daß Rechnungspositionen fehlen, können Sie weitere Zuordnungen treffen, um die Rechnungspositionen zu erweitern.
Funktionsumfang
Als Zuordnungskriterien können Sie folgende Objekte eingeben:
Zuordnung zu |
Weitere Zuordnungskriterien |
Art der Rechnungspositionen |
| Bestellung/ Lieferplan |
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Lieferschein Zu jedem Wareneingang können Sie eine Lieferscheinnummer erfassen, auf die sich eine Rechnung zu einer Warenposition später beziehen kann. Die eindeutige Zuordnung über den Lieferschein ist durch das Markieren der wareneingangsbezogenen Rechnungsprüfung in der Bestellposition gegeben. |
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Frachtbrief Zu jedem Wareneingang können Sie eine Frachtbriefnummer erfassen, auf die sich eine Rechnung zu Nebenkosten später beziehen kann. |
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Leistungserfassungsblatt Zu jeder Abnahme können Sie ein
Leistungserfassungsblatt erfassen, auf das sich eine Rechnung später beziehen kann. |
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| Lieferant |
Sie schränken die selektierten Rechnungspositionen ein über:
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Transportdienstleister Weitere Informationen finden Sie unter der Komponente Transport unter
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Sie selektieren u.a. über:
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Selektion zu Einkaufsbelegen und Lieferanten im Eingabefeld der Belegnummer
Wenn Sie den Einkaufsbeleg oder Lieferanten nicht genau kennen, bietet Ihnen das System weitere Selektionen zum Finden der Belegnummer. Positionieren Sie dazu den Cursor auf das Eingabefeld der Belegnummer und wählen Sie die Funktionstaste F4.
Das System bietet folgende Möglichkeiten der Selektion für:
Bestellung/Lieferplan und Lieferschein
Frachtbrief
Lieferant und Transportdienstleister
Leistungserfassungsblatt
Weitere Zuordnungskriterien
Über die Mehrfachzuordnung unter
Weitere Zuordnungskriterien können Sie beliebig viele Einkaufsbelege, Lieferscheine, Frachtbriefe oder Leistungserfassungsblätter eingeben.
Einschränkung der Zuordnung zum Lieferanten
Bei Zuordnung zum Lieferanten, können Sie alle Rechnungspositionen zum Lieferanten anzeigen. Die Zuordnung können Sie über
Weitere Zuordnungskriterien auf folgende Kriterien einschränken:
Die Einschränkung ist dann sinnvoll, wenn z.B. eine Bestellung für verschiedene Werke angelegt wurde, die Rechnung aber nur die Positionen zu einem Werk umfaßt.
Wenn Sie die Zuordnung auf Lieferungen einschränken, werden in der Positionsliste nur Bestellpositionen angezeigt, die als Lieferung markiert sind.
Wenn Sie die Zuordnung auf Retouren einschränken, werden in der Positionsliste nur Bestellpositionen angezeigt, die als
Getrennt für Lieferungen und für Retouren können Sie ein Zeitintervall eingeben. Dadurch werden nur die Bestellpositionen in der Positionsliste angezeigt, für die mindestens ein Wareneingang in dem eingegebenen Intervall liegt.
Wenn in der Bestellposition keine wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung vorgesehen ist, werden zum Ermitteln der Vorschlagsmenge auch Wareneingänge berücksichtigt, die außerhalb des Zeitintervalls liegen.
Wenn in der Bestellposition wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung vorgesehen ist, werden nur die Wareneingänge vorgeschlagen, die innerhalb des Zeitintervalls liegen.
Einschränkung der Zuordnung zum Lieferschein oder Frachtbrief
Die Einschränkung über den Selektionslieferanten ist sinnvoll, wenn Sie Rechnungen mit Bezug zu Lieferschein- oder Frachtbriefnummern erfassen.
Mit der Eingabe eines Selektionslieferanten unter
Weitere Zuordnungskriterien werden zur Berechnung von Warenpositionen nur die Bestellungen auf der Positionsliste aufgeführt, die bei dem Selektionslieferanten angelegt wurden.
Da es für geplante Nebenkosten einen vom Bestellieferanten abweichenden Konditionslieferanten geben kann, läßt sich im Customizing einstellen, ob mit der Eingabe des Selektionslieferanten alle Positionen angeboten werden sollen, in denen
Rechnungssteller
Der Rechnungssteller ist der Kreditor, auf dessen Kreditorenkonto die Buchung des Rechnungsbruttobetrags erfolgen wird.
Sie können den Rechnungssteller explizit in den Belegkopfdaten auf der Registerkarte Detail eingeben und ändern.
Wenn Sie den Rechnungssteller nicht eingegeben haben, ermittelt das System diesen automatisch nach folgender Regel:
Siehe auch:
Kreditorendaten