Show TOC

PostupDefinování blokování platby Najít tento dokument v navigační struktuře

 

Pokud používáte asistenta plateb k automatickému vystavení a založení došlých a odeslaných plateb, mohou nastat případy, že budete chtít vyloučit určitého obchodního partnera z běhu plateb. Za tím účelem přiřadíte blokování platby, které indikuje důvod vyloučení.

Tento postup se používá k definování blokování platby.

Postup

  1. V hlavním menu SAP Business One zvolte   Obchodní partner   Kmenová data obchodního partnera   Běh plateb  .

  2. Zvolte Blokování plateb.

  3. V poli vpravo zvolte Nové definování.

    Zobrazí se okno Blokování plateb – definice.

  4. Do pole Blokování platby zadejte popis důvodu blokování platby.

  5. Vyberte Aktualizace.

    Pokyn Pokyn

    Seznam se po zadání do každé řádky aktualizuje.

    Konec pokynu.