Show TOC

Dokumentacja proceduryAnulowanie rozliczonych rozrachunków zewnętrznych

 

Za pomocą tej procedury można anulować rozrachunki zewnętrzne, które zostały poprzednio zainicjowane przez użytkowników — ręcznie, automatycznie lub półautomatycznie.

Procedura

  1. W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Banki Etap nawigacji Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Etap nawigacji Zarządzanie rozliczonymi rozrachunkami zewn. Koniec ścieżki nawigacji

  2. W oknie Zarządzanie rozliczonymi rozrachunkami zewn. - kryteria wyboru należy wyświetlić rozliczone rozrachunki dla partnerów handlowych lub kont KG. Należy wprowadzić kryteria wyboru i użyć przycisku OK.

  3. W górnej tabeli, w oknie Zarządzanie rozliczonymi rozrachunkami zewn., należy wybrać jeden lub większą liczbę rozrachunków do anulowania, a następnie kliknąć przycisk Anuluj rozliczenie.

Wynik

W wyniku anulowania:

  • Otwarte zostanie jedynie rozliczenie jako połączenie między odpowiednimi transakcjami.

  • Nie dojdzie do zmiany statusu uwzględnionych dokumentów (jeśli takie występują) z Zamknięte na Otwarte.

  • Pole Saldo płatności nie zostanie zaktualizowane.

  • Jeśli w ramach anulowanej transakcji występują transakcje bilansujące i/lub automatyczne transakcje walutowe, to nie zostaną one wystornowane.