Show TOC

Dokumentacja proceduryTworzenie dokumentów zakupu

Procedura

  1. W menu głównym SAP Business One należy kliknąć opcję Zakup oraz wybrać jeden z dokumentów, na przykład zamówienie zakupu.

  2. W wybranym dokumencie należy określić numer dostawcy, jego nazwę oraz inne istotne informacje ogólne.

  3. Należy podać dane na następujących kartach:

    • Zawartość

    • Logistyka

    • Księgowość

  4. Należy użyć opcji Dodaj.

  5. Aby zatwierdzić komunikat systemowy i utworzyć nowy dokument zakupu, należy wybrać opcję Dodaj.

    Uwaga Uwaga

    W przypadku zakupu od dostawcy jednorazowego, u którego użytkownik nie chce składać stałych zamówień, należy wprowadzić dokument zakupu z wcześniej zdefiniowanym rekordem danych podstawowych, rozszerzanym o dane dostawcy jednorazowego.

    Koniec noty

    Uwaga Uwaga

    Podczas tworzenia faktury zakupu, faktury korygującej in minus zakupu lub tworzenia faktury rezerwującej zakupu pojawia się komunikat systemowy, oferujący opcję utworzenia dokumentu z sumą równą zero. W celu kontynuacji i utworzenia takiego dokumentu należy kliknąć przycisk OK.

    Koniec noty