Ontvangen betalingen: Klant & Leverancier
De volgende velden worden in het algemene gebied van het venster Ontvangen betalingen
weergegeven.
Selecteer om het venster te openen. Selecteer Klant
of Leverancier
.
Bewerkbare gegevens van zakenpartner. Druk op CTRL+TAB om naar het volgende veld te gaan. |
De standaardcontactpersoon voor deze zakenpartner. Geef desgewenst een andere contactpersoon op. |
Als u de ontvangen betaling wilt koppelen aan een specifiek project, geeft u hier het gewenste project op. |
Standaardnummeringsserie en huidig nummer van de ontvangen betaling in de standaardnummeringsserie. Geef desgewenst een andere serie op. Als u een ontvangst wilt documenteren die oorspronkelijk in een notebook was gecreëerd, selecteert u |
Dit is standaard de huidige datum; u kunt deze datum desgewenst wijzigen. |
Standaard is dit de huidige datum; dit is de vervaldatum van de zakenpartnerregel in de journaalboeking die door het document is gecreëerd.
Nadat u de details van de betaalwijze hebt ingevoerd in het venster Einde van SAP Note U kunt deze datum indien nodig wijzigen voordat u het document toevoegt. |
Geef het referentienummer van de zakenpartner op voor deze betaling. |
Nummer van de journaalboeking die door dit document is gecreëerd. Het nummer wordt weergegeven nadat u de ontvangen betaling hebt toegevoegd. |
Voer hier eventuele opmerkingen aangaande deze ontvangen betaling in. |
Voer eventuele details in die moeten worden weergegeven in het veld
Als de ontvangen betaling is gegenereerd door de paymentwizard, is de standaardweergave De betalingsrunnaam wordt gekopieerd van het venster Einde van SAP Note |
Geef de meeboekrekening voor de ontvangen betaling op. De meeboekrekening is alleen van invloed op het bedrag dat niet is gebaseerd oip de factuur in de journaalboeking van de betaling. De standaardrekening hangt af van uw documentkeuze.
|
Geeft aan of de ontvangen betalingen al dan niet zijn gecreëerd via de payment wizard. Kan niet worden bewerkt. Alleen beschikbaar als de optie |
Creëert een ontvangen betaling die niet is gebaseerd op een in de tabel weergegeven transactie of document. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het veld
Wanneer een a-contobetalingsaanvraag is opgenomen in een betalingsopdrachtrun, kunt u de aanvraag niet annuleren of sluiten. Einde van SAP Note |
Selecteer een filiaal waarvan u de klant/leverancier wilt selecteren.
Dit veld is alleen beschikbaar als u meerdere filialen hebt ingeschakeld. Einde van SAP Note |
Bedrag van de betaling in eigen valuta, als de ontvangen betaling wordt gecreëerd voor een zakenpartner met eigen valuta. |
Bedrag van de betaling in de vreemde valuta en in de eigen valuta, overeenkomstig de gedefinieerde wisselkoers. Beschikbaar wanneer de ontvangen betaling wordt gecreëerd voor een zakenpartner met alle valuta of met vreemde valuta. |
Hier wordt het verschil weergegeven tussen het betaalde en het openstaande bedrag in het geval het groter is dan het bedrag dat is opgegeven in het veld |
Als de betaling niet plaatsvindt tegen specifieke documenten/transacties, sluit deze optie de documenten/transacties overeenkomstig de volgorde van weergave in de tabel. Alleen beschikbaar als de ontvangen betaling is gecreëerd voor een klant. |