Show TOC

ObjectdocumentatieOntvangen betalingen: Klant & Leverancier

 

De volgende velden worden in het algemene gebied van het venster Ontvangen betalingen weergegeven.

Selecteer Begin van navigatiepad Betalingen Volgende navigatiestap Ontvangen betalingen Volgende navigatiestap Ontvangen betalingen Einde van navigatiepad om het venster te openen. Selecteer Klant of Leverancier.

Ontvangen betalingen: Klant & Leverancier
Naam, Factuurbestemming

Bewerkbare gegevens van zakenpartner. Druk op CTRL+TAB om naar het volgende veld te gaan.

Contactpersoon

De standaardcontactpersoon voor deze zakenpartner. Geef desgewenst een andere contactpersoon op.

Project

Als u de ontvangen betaling wilt koppelen aan een specifiek project, geeft u hier het gewenste project op.

Nummer

Standaardnummeringsserie en huidig nummer van de ontvangen betaling in de standaardnummeringsserie. Geef desgewenst een andere serie op.

Als u een ontvangst wilt documenteren die oorspronkelijk in een notebook was gecreëerd, selecteert u Handmatig en kopieert u vervolgens het nummer van de originele ontvangst naar het nummerveld.

Boekingsdatum, Documentdatum

Dit is standaard de huidige datum; u kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Vervaldatum

Standaard is dit de huidige datum; dit is de vervaldatum van de zakenpartnerregel in de journaalboeking die door het document is gecreëerd.

Opmerking Opmerking

Nadat u de details van de betaalwijze hebt ingevoerd in het venster Betaalwijze en bent teruggegaan naar het venster Ontvangen betaling, wordt dit veld geactualiseerd met het gewogen gemiddelde van de vervaldatums die voor de betaalwijze is gedefinieerd.

Einde van SAP Note

U kunt deze datum indien nodig wijzigen voordat u het document toevoegt.

Referentie

Geef het referentienummer van de zakenpartner op voor deze betaling.

Transactienummer

Nummer van de journaalboeking die door dit document is gecreëerd. Het nummer wordt weergegeven nadat u de ontvangen betaling hebt toegevoegd.

Opmerkingen

Voer hier eventuele opmerkingen aangaande deze ontvangen betaling in.

Journaalopmerkingen

Voer eventuele details in die moeten worden weergegeven in het veld Opmerkingen van de journaalboeking. Deze optie toont standaard: Ontvangen - <code zakenpartner>.

Opmerking Opmerking

Als de ontvangen betaling is gegenereerd door de paymentwizard, is de standaardweergave Ontvangen betalingen- <code zakenpartner> — <naam betalingsrun>.

De betalingsrunnaam wordt gekopieerd van het venster Paymentwizard, Algemene parameters.

Einde van SAP Note
Meeboekrekening

Geef de meeboekrekening voor de ontvangen betaling op. De meeboekrekening is alleen van invloed op het bedrag dat niet is gebaseerd oip de factuur in de journaalboeking van de betaling. De standaardrekening hangt af van uw documentkeuze.

  • Als u geen facturen hebt geselecteerd of als het eerste door u geselecteerde document een handmatige journaalboeking is, is de standaard-meeboekrekening de rekening die is ingesteld in de stamgegevens van de zakenpartner.

  • Als u facturen hebt geselecteerd, is de standaard-meeboekrekening de rekening van de eerste factuur die u hebt geselecteerd.

Gecreëerd door payment wizard

Geeft aan of de ontvangen betalingen al dan niet zijn gecreëerd via de payment wizard. Kan niet worden bewerkt. Alleen beschikbaar als de optie Klant is geselecteerd.

A-contobetaling

Creëert een ontvangen betaling die niet is gebaseerd op een in de tabel weergegeven transactie of document. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het veld Meeboekrekening weergegeven. Hier kunt u de meeboekrekening voor de ontvangen betalin gopgeven.

Opmerking Opmerking

Wanneer een a-contobetalingsaanvraag is opgenomen in een betalingsopdrachtrun, kunt u de aanvraag niet annuleren of sluiten.

Einde van SAP Note
Filiaal

Selecteer een filiaal waarvan u de klant/leverancier wilt selecteren.

Opmerking Opmerking

Dit veld is alleen beschikbaar als u meerdere filialen hebt ingeschakeld.

Einde van SAP Note
Totaal te betalen bedrag

Bedrag van de betaling in eigen valuta, als de ontvangen betaling wordt gecreëerd voor een zakenpartner met eigen valuta.

Totaalbedrag (EV), Totaalbedrag (VV)

Bedrag van de betaling in de vreemde valuta en in de eigen valuta, overeenkomstig de gedefinieerde wisselkoers.

Beschikbaar wanneer de ontvangen betaling wordt gecreëerd voor een zakenpartner met alle valuta of met vreemde valuta.

Open saldo

Hier wordt het verschil weergegeven tussen het betaalde en het openstaande bedrag in het geval het groter is dan het bedrag dat is opgegeven in het veld Toegestaan verschil binnenkomend bedrag of Toegestaan verschil binnenkomend % in het venster Valuta's - definitie onder Begin van navigatiepad Beheer Volgende navigatiestap Definitie Volgende navigatiestap Financiële boekhouding Volgende navigatiestap Valuta's Einde van navigatiepad.

Serieel toevoegen

Als de betaling niet plaatsvindt tegen specifieke documenten/transacties, sluit deze optie de documenten/transacties overeenkomstig de volgorde van weergave in de tabel.

Alleen beschikbaar als de ontvangen betaling is gecreëerd voor een klant.