Show TOC

ObjectdocumentatieUitgaande betalingen: Leverancier & Klant

 

De volgende velden worden in het algemene gebied van het venster Uitgaande betalingen weergegeven.

Open het venster via Begin van navigatiepad Betalingen Volgende navigatiestap Uitgaande betalingen Volgende navigatiestap Uitgaande betalingen Einde van navigatiepad en selecteer dan Leverancier of Klant.

Opmerking Opmerking

In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist.

Einde van SAP Note
Algemeen gebied
Naam

Naam van zakenpartner. Druk op Ctrl + Tab om naar het volgende veld te gaan.

Betaling aan

Standaardfactuuradres gedefinieerd voor de zakenpartner. U kunt dit desgewenst wijzigen. Als u de optie Bank selecteert, worden de bankgegevens die voor de zakenpartner zijn gedefinieerd weergegeven.

Contactpersoon

De standaardcontactpersoon voor deze zakenpartner. U kunt dit desgewenst wijzigen.

Project

Als u de uitgaande betaling wilt koppelen aan een specifiek project, geeft u hier het gewenste project op.

Facturen met bijbehorend(e) factuuradres/bank weergeven

Geef in de tabel alleen facturen weer met betalingsadres/bankgegevens die identiek zijn aan het adres/de bank die zijn geselecteerd in het veld Betaling aan.

Alleen beschikbaar als de uitgaande betaling is gecreëerd voor een leverancier.

Nummer

Standaardnummeringsserie en huidig nummer van de uitgaande betaling in de standaardnummeringsserie. Geef desgewenst een andere serie op.

Boekingsdatum, Documentdatum

Standaard is dit de huidige datum. U kunt dit desgewenst wijzigen.

Vervaldatum

Standaard is dit de huidige datum; dit is de vervaldatum van de zakenpartnerregel in de journaalboeking die door het document is gecreëerd.

Opmerking Opmerking

Als u de gegevens van de betaalwijze invoert in het venster Betaalwijze en teruggaat naar het venster Uitgaande betaling, wordt dit veld geactualiseerd met het gewogen gemiddelde van de vervaldatums die voor de betaalwijze zijn gedefinieerd.

Einde van SAP Note

U kunt de datum indien nodig wijzigen voordat u het document toevoegt.

Referentie

Geef indien nodig een andere referentie op voor dit document.

Transactienummer

Nummer van de journaalboeking die door dit document is gecreëerd. Het nummer wordt weergegeven nadat u de uitgaande betaling hebt toegevoegd.

Filiaal

Selecteer een filiaal waarvan u een klant/leverancier wilt selecteren.

Opmerking Opmerking

Dit veld is alleen beschikbaar als u meerdere filialen hebt ingeschakeld.

Einde van SAP Note
Pro forma

Alleen relevant voor leveranciers.

Geeft aan dat de uitgaande betaling wordt gecreëerd als vooruitbetaling.

Opmerkingen

Voer hier eventuele opmerkingen aangaande deze uitgaande betaling in.

Journaalopmerkingen

Voer de gegevens in die moeten worden weergegeven in het veld Opmerkingen van de journaalboeking. Standaard wordt de tekst: Uitgaand - <code zakenpartner> weergegeven.

Opmerking Opmerking

Als de uitgaande betaling is gegenereerd door de paymentwizard, is de standaardweergave Uitgaande betalingen- <code zakenpartner> — <naam betalingsrun>.

De betalingsrunnaam wordt gekopieerd van het venster Paymentwizard, Algemene parameters.

Einde van SAP Note
Meeboekrekening

Geef de meeboekrekening voor de uitgaande betaling op. De meeboekrekening is alleen van invloed op het bedrag dat niet is gebaseerd oip de factuur in de journaalboeking van de betaling. De standaardrekening hangt af van uw documentkeuze.

  • Als u geen facturen hebt geselecteerd of als het eerste door u geselecteerde document een handmatige journaalboeking is, is de standaard-meeboekrekening de rekening die is ingesteld in de stamgegevens van de zakenpartner.

  • Als u facturen hebt geselecteerd, is de standaard-meeboekrekening de rekening van de eerste factuur die u hebt geselecteerd.

Gecreëerd door payment wizard

Hiermee wordt aangegeven of de uitgaande betalingen al dan niet zijn gecreëerd door de payment wizard. Geldt alleen voor leveranciers. Kan niet worden bewerkt.

A-contobetaling

Creëert een uitgaande betaling die niet is gebaseerd op een transactie of document die in de tabel wordt weergegeven. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het veld Meeboekrekening weergegeven. Hier kunt u de meeboekrekening voor de uitgaande betaling opgeven.

Opmerking Opmerking

Wanneer een a-contobetalingsaanvraag is opgenomen in een betalingsopdrachtrun, kunt u de aanvraag niet annuleren of sluiten.

Einde van SAP Note
Vervallen bedrag (VV), Vervallen bedrag (EV)

Totaalbedrag dat via dit document betaald moet worden, in vreemde en eigen valuta.

Serieel toevoegen

Als de betaling niet plaatsvindt tegen specifieke documenten of transacties, sluit deze optie documenten of transacties op basis van de volgorde van weergave in de tabel.

Alleen beschikbaar wanneer de uitgaande betaling is gecreëerd voor een leverancier.