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Documentazione per procedimentoDuplicazione di documenti di vendita in documenti d'acquisto per filiali

 

SAP Business One consente di effettuare acquisti in base ai propri ordini cliente o record di vendita per società con filiali multiple. È possibile duplicare quanto segue:

  • Una consegna in un'entrata merci da fornitore

  • Una consegna in una fattura da fornitore

  • Una fattura di vendita in un'entrata merci da fornitore

  • Una fattura di vendita in una fattura da fornitore

Procedimento

  1. Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare Inizio del percorso di navigazione Vendite Fase di navigazione Consegna/Fattura di vendita Fine del percorso di navigazione.

  2. Selezionare il pulsante di comando Cercare (Cercare) per individuare il documento di base che si intende duplicare.

  3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla finestra e selezionare Inizio del percorso di navigazione Duplicare in Fase di navigazione Entrata merci da fornitore/Fattura da fornitore Fine del percorso di navigazione.

    Nota Nota

    La duplicazione copia solo le informazioni del tab Contenuti dei documenti di base nel tab Contenuti dei documenti di destinazione. È necessario specificare manualmente il resto delle informazioni nei documenti di destinazione.

    Fine della nota