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Documentazione per procedimentoAnnullare riconciliazioni esterne precedenti

 

Utilizzare questa procedura per annullare riconciliazioni esterne già avviate in precedenza da utenti in modo manuale, automatico o semiautomatico.

Procedimento

  1. Nel Menu principale di SAP Business One, selezionare Inizio del percorso di navigazione Banche e Pagamenti Fase di navigazione Estratti conto e riconciliazioni esterne Fase di navigazione Gestire riconciliazioni esterne precedenti Fine del percorso di navigazione.

  2. Nella finestra Gestire riconciliazioni esterne precedenti - criteri di selezione, selezionare per visualizzare le riconciliazioni precedenti per business partner o per conti Co.Ge. Specificare i criteri di selezione e fare clic sul pulsante OK.

  3. Nella tabella superiore nella finestra Gestire riconciliazioni esterne precedenti, selezionare una o più riconciliazioni da annullare e selezionare il pulsante Annullare riconciliazione.

Risultato

Come conseguenza dell'annullamento:

  • Viene aperta unicamente la riconciliazione che funge da collegamento tra le transazioni interessate.

  • Lo stato degli (eventuali) documenti interessati non viene modificato da Chiuso ad Aperto.

  • Il campo Saldo in scadenza non viene aggiornato.

  • Eventuali transazioni di compensazione o di tasso di cambio automatico interessate dalla riconciliazione interrotta non vengono stornate.