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Documentazione oggettiFattura da fornitore: tab Contabilità

 

Questo tab contiene informazioni relative agli aspetti contabili della fattura da fornitore.

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Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota
Fattura da fornitore: campi del tab Contabilità
Descrizione prima nota

Visualizza per default Fattura in entrata – XXX, in cui XXX è il codice fornitore. Se necessario, modificare questo contenuto.

Conto riconciliazione

Specificare il conto di riconciliazione per la fattura da fornitore. Il valore di default è Fornitori nei dati anagrafici business partner.

Blocco pagamento

Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Sconto max.

Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata.

Condizioni di pagamento

Condizioni di pagamento approvate dal fornitore e definite nei dati anagrafici del business partner.

Modalità di pagamento

Specificare la modalità di pagamento approvata dal fornitore e definita nei dati anagrafici del business partner.

Cod. banca centrale

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per business partner esteri.

Rate

Consente di visualizzare i dettagli delle rate definite nell'anagrafica business partner. Per modificare i dati, fare clic su freccia di collegamento (freccia di collegamento).

+Mesi...+Giorni

Indicare la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese attuale o per diversi mesi futuri, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Progetto BP

Indicare un nome di progetto collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Indicatore

Indicatore collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Partita IVA

La partita IVA aziendale secondo quanto definito nei dettagli dell'azienda: Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Inizializzazione sistema Fase di navigazione Dettagli azienda Fase di navigazione Dati contabilità Fine del percorso di navigazione.

Numero ordine

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede del negozio al dettaglio.