Liens comptables : onglet Achats
Cet onglet vous permet d'indiquer des informations d'achats pour la détermination des comptes généraux.
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Affiche la fenêtre |
Sélectionnez cette option si vous voulez affecter des comptes collectifs différents à des fournisseurs différents. Vous affectez des comptes collectifs à chaque fournisseur dans la fenêtre |
Définissez les comptes correspondants pour comptabiliser les achats réalisés auprès de fournisseurs nationaux, européens ou étrangers. SAP Business One comptabilise tous les achats effectués auprès de fournisseurs dans ce compte collectif et vous permet ainsi de consulter à tout moment le total actuel des achats. |
Sélectionnez les comptes à utiliser comme comptes par défaut pour les écritures au journal créées pour refléter les pertes et les gains liés aux écarts des cours de change dans les transactions d'achat. |
Sélectionnez les comptes à utiliser comme comptes par défaut pour les écritures au journal créées pour refléter les pertes et les gains liés aux écarts de conversion dans les opérations d'achat.
Les zones sont seulement disponibles si la devise système est différente de la devise interne. Fin de la note. |
Définissez un compte par défaut à utiliser lors des paiements par virement. |
Définissez un compte par défaut à utiliser pour les escomptes. |
Définissez un compte à utiliser comme compte d'attente pour les escomptes. |
Définissez les comptes à utiliser comme comptes de charges standards :
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Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une écriture au crédit est créée pour un achat, par exemple, un avoir fournisseur. |
Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une écriture au crédit est créée pour des achats pour des fournisseurs étrangers. |
Définissez ces comptes si vous voulez que SAP Business One traite les cas dans lesquels le montant du décaissement est légèrement différent du montant réglé pour la ou les factures fournisseurs. SAP Business One compare le montant payé avec le montant dû et crée automatiquement la transaction appropriée si l'écart est inférieur au montant défini dans la zone |
Sélectionnez un compte général à utiliser comme compte d'attente par défaut lors de l'ajout d'une facture pour acompte fournisseur. Vous ne pouvez pas sélectionner de comptes généraux définis comme des comptes collectifs.
Ce compte est disponible dans la plupart des pays. Pour plus de détails, voir le fichier d'aide en ligne spécifique à un pays donné en sélectionnant : Fin de la note. |
Définissez un compte général d'écart pour les écritures au journal de rapprochement générées par les avoirs fournisseur qui reposent sur les factures fournisseur avec une modification de prix ou de fret. |
Indiquez un nom pour chaque index. |
L'entreprise gère la déclaration d'honoraires pour les achats. |
Définissez le code de déclaration d'honoraires à utiliser par défaut pour les nouveaux fournisseurs. Cette zone apparaît uniquement si l'option |
Définissez un groupe de taxe par défaut à utiliser lors de la création d'une opération d'achat d'articles ou de services |
Sélectionnez le compte général à utiliser lors de la création d'un décaissement reposant sur une demande de versement d'un acompte fournisseur.
Ce compte est disponible dans la plupart des pays. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne spécifique à un pays donné dans ). Fin de la note. |