Detaily firmy: Záložka Dáta účtovníctva 
Nasledujúca tabuľka popisuje polia, ktoré sa objavia na záložke Dáta účtovníctva v okne Detaily firmy.
Ak chcete zobraziť toto okno, zvoľte .
Zadajte názov finančného úradu, ktorý tu zodpovedá za predbežné hlásenie DPH pre daň zpredaja/nákupu. |
Zadajte svoje daňové číslo pre daň zpredaja/nákupu a vprípade potreby druhú a tretiu identifikáciu. |
Zadajte IČO pre firmu. Týmto číslom napríklad daňový úrad identifikuje firmu ako súčasť skupiny firiem. |
Zadajte percentuálnu sadzbu dane, ktorá sa musí zrážať z čiastok platených firme. |
Ak má firma číslo oslobodenia od dane, zadajte ho do tohto poľa. |
Zadajte svoje číslo dane z príjmu právnických osôb. Toto číslo dane sa používa na vykazovanie dát súvisiacich sobchodnou činnosťou. Toto číslo sa môže napríklad použiť na vykazovanie informácií ako sú umiestnenie, zamestnanosť a odvetvie úradom ochrany životného prostredia. |
Zadajte názov finančného úradu, ku ktorému firma patrí. |
Vyberte súbor dátumov sviatkov firmy definovaných vokne Dátumy sviatkov. Ak chcete definovať nový súbor dátumov, vyberte Definovanie nových. |
|
Zadajte čiastku, nad ktorou sa doklady zahrnú do výkazu Zoznam ročného obratu. |
Vyberte, ak chcete umožniť výpočty použitia dane. |
Definujte štandardný kód DPH, ktorý sa má použiť pre firmu:
|
Vyberte, ak chcete uznať daň, keď sa vykonáva došlá platba, a nie keď sa zakladá odoslaná faktúra. |
Vyberte, ak chcete uznať daň, keď sa vykonáva odoslaná platba, a nie keď sa zakladá došlá faktúra. |
Vyberte, ak chcete indikovať, že firma podlieha dani IEPS. |
Stanovuje dĺžku reťazca platobnej referencie, ktorá sa používa na platobných dokladoch. |
Určuje identifikačné číslo odberateľa, ktoré používa PBS. |
Určuje číslo skupiny odberateľov, ktoré používa PBS. |
Vyberte, ak chcete uznať daň, keď sa vykonáva platba, a nie keď sa zakladá faktúra. |
Vytvorí a uloží daňové hlásenie pre daňové úrady. Začiarknutie tohto poľa otvorí rozbaľovací zoznam Typ obdobia pre vytvorenie výkazu. |
Povolené, keď začiarknete pole Rozšírené daňové výkazníctvo. Zadajte typ obdobia pre vytvorenie výkazu. |
Definujte percento, ktoré sa musí vopred zadržať na účte dane z príjmu právnických osôb. |
Vyberte, ak chcete indikovať, že firma podlieha DPH. |
Pole je viditeľné len vtedy, ak zrušíte označenie začiarkavacieho poľa Podliehajúce DPH. Koniec pokynu Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Ak je označené pole Podliehajúce DPH, SAP Business One považuje váš status ako registrovanú spoločnosť. Keď vytvárate výkaz PCN874, pole Typ výkazu v elektronickom súbore automaticky zobrazí 1, čo znamená status registrovanej spoločnosti. Koniec pokynu |
Zadajte percentuálnu sadzbu dane, ktorú má firma vyberať a platiť. |
Toto pole je aktivované, keď začiarknete pole Rozšírené daňové výkazníctvo. Koniec pokynu Zadajte sídlo vašej firmy: Kontinent, Madeira alebo Azory. |
Zadajte minimálnu čiastku pre výkaz prílohy. Dodávatelia s obratom vyšším ako je definovaná čiastka sa zahrnú do výkazu - prílohy. |
Zadajte percento celkového nadobudnutia. Vo výkaze sa nezobrazia dodávatelia, ktorých obrat je menší než čiastka definovaná v , záložka Minimál.základ-dodatok a ktorí nedosiahli definované percento. |
Zadajte minimálnu čiastku na doklad pre Výkaz - poznámka k zdôvodneniu. Doklady s nižšou čiastkou sa do výkazu nezahrnú. |
Zadajte minimálnu čiastku pre výkaz Príloha O a P. |
Zadajte percentuálnu sadzbu zrážkovej dane, ktorá platí vo vašej firme. Toto pole slúži len na informačné účely. |
Ak chcete definovať nový súbor dátumov, zvoľte možnosť Nové definovanie. Zvoľte metódu zdaňovania pre knihu odberateľov. Toto je inicializačné nastavenie, ktoré nie je možné po zaúčtovaní prvého účtovného dokladu zmeniť. Môžete vybrať metódu Pri odoslaní (štandardná metóda) alebo Pri platbe. Vzávislosti od vybratej metódy sú príslušné daňové kalkulácie predaja a platby pre základné doklady zaznamenané vknihe odberateľov. Ďalšie informácie o metódach zdaňovania nájdete v časti Výkazy odberateľov a dodávateľov - postup vytvorenia: RU. |
Zadajte identifikačné číslo platcu dane. |
Zadajte kód dôvodu registrácie. |
Zadajte ruský klasifikátor organizácií. |
Zadajte čiastku, nad ktorou sa doklady zahrnú do výkazu 347. |
Zadajte referenciu účtovníctva. |
Zadajte jednoznačné daňové číslo. |
Zadajte referenciu zamestnávateľa. |