Definovanie účtov hlavnej knihy: Záložka Nákup 
Na tejto záložke zadáte informácie o nákupe pre definovanie účtov hlavnej knihy.
Na túto záložku sa dostanete pomocou .
Otvorí okno Kontrolné účty - dodávatelia, v ktorom je možné nastaviť kontrolný účet pre odoslané platby. |
Vyberte, ak chcete priradiť rôzne kontrolné účty rôznym dodávateľom. Kontrolné účty sa každému dodávateľovi priraďujú v okne Kmeňové dáta obchodného partnera. Ak nevyberiete túto možnosť, pre všetkých dodávateľov sa použijú kontrolné účty definované v okne Kontrolné účty - dodávatelia. |
Definujte príslušné účty pre účtovanie nákupov na tuzemských dodávateľov, dodávateľov EÚ a iných zahraničných dodávateľov. Systém SAP Business One účtuje všetky nákupy od dodávateľov na tento zberný účet, čím zaisťuje, že sú aktuálne celkové nákupy kedykoľvek k dispozícii. |
Vyberte účty, ktoré sa použijú ako štandardné účty pre účtovné zápisy vytvorené na odzrkadlenie strát a ziskov zapríčinených kurzovými rozdielmi v nákupných transakciách. |
Vyberte účty, ktoré sa použijú ako štandardné účty pre účtovné zápisy vytvorené na odzrkadlenie strát a ziskov zapríčinených konverznými rozdielmi v nákupných transakciách.
Polia sú dostupné len vtedy, ak sa systémová mena líši od firemnej meny. Koniec pokynu |
Definujte štandardný účet, ktorý sa použije pri platení bankovým prevodom. |
Definujte účet, ktorý sa použije ako štandardný pri použití skonta. |
Definujte účet, ktorý sa použije ako zúčtovací účet pri použití skonta. |
Definujte účty, ktoré sa použijú ako štandardné nákladové účty:
|
Vyberte kontrolný účet, ktorý sa použije ako štandardný, keď sa vytvára účtovanie na stranu Dal pre nákup, napríklad dobropis z nákupu. |
Vyberte kontrolný účet, ktorý sa použije ako štandardný, keď sa vytvára účtovanie na stranu Dal pre nákup pre zahraničných dodávateľov. |
Vyberte kontrolný účet, ktorý sa použije ako štandardný, keď sa vytvára účtovanie na stranu Dal pre nákup pre dodávateľov z Európskej únie. |
Definujte tieto účty, ak chcete, aby systém SAP Business One spracoval prípady, v ktorých je čiastka odoslanej platby trochu odlišná od čiastky došlej faktúry. SAP Business One porovnáva zaplatenú čiastku s čiastkou splatnou a ak je rozdiel menší ako čiastka definovaná v poli Povol.rozdiel čiastky odchádz. alebo Povol.rozdiel % odchádz. okna Meny - definícia pod , aplikácia automaticky vytvorí príslušnú transakciu.. |
Vyberte účet hlavnej knihy, ktorý sa použije ako štandardný zúčtovací účet pri pridaní zálohovej faktúry nákupu. Nemôžete vybrať účty hlavnej knihy definované ako kontrolné účty.
Pre Čínu, Japonsko a Kóreu nie je toto pole k dispozícii pre používateľov používajúcich novú databázu. Koniec pokynu |
Definujte účet odchýlok hlavnej knihy pre zúčtovanie účtovných zápisov vygenerovaných dobropismi z nákupu na základe došlých faktúr so zmenou ceny alebo prepravných nákladov. |
Môžete tiež zadať ďalšie účty záväzkov. |
Vyberte znak dane, ktorý sa použije ako štandardný znak dane pri zakladaní nového dodávateľa. V tomto poli sú k dispozícii iba platné znaky dane pre nákup. |
Vyberte kód zrážkovej dane, ktorý sa použije ako štandardný kód zrážky DPH pre nových dodávateľov. |
Vyberte kód zrážky dane z príjmu, ktorý sa použije ako štandardný pre nových dodávateľov, ktorí sú označení ako podliehajúci zrážkovej dani. |
Zadajte štandardný účet, ktorý sa má použiť pri účtovaní zálohových faktúr nákupu. Nie je možné vybrať účty hlavnej knihy označené v účtovej osnove ako Kontrolný účet.
V lokalizácii pre Brazíliu nemusíte pre zálohové faktúry zadať pole CFOP. Koniec pokynu |
Zadajte názov pre každý index. |
Firma udržuje zrážkovú daň pre nákup. |
Definujte kód zrážkovej dane, ktorý sa použije ako štandardný pre nových dodávateľov. Toto pole sa objaví len vtedy, ak je vybratá Zrážková daň. |
Definujte štandardný kód DPH pre použitie pri zakladaní nákupných transakcií materiálov alebo služieb. |
Vyberte štandardný účet hlavnej knihy, ktorý sa použije pri vytvorení odoslanej platby na základe požiadavky na zálohu na nákup.
Toto pole nie je k dispozícii pre Čínu, Japonsko a Kóreu. Koniec pokynu |
Keď zaúčtujete CENVAT pre kapitálový tovar v došlej faktúre, čiastka stanoveného percenta sa zaúčtuje na účet odloženia. Štandardná hodnota pre toto pole je 50. |
CENVAT na účte odloženia sa účtuje oddelene podľa druhu dane. Druh materiálu je štandardne kapitálový tovar a nie je možné ho zmeniť.
Koniec pokynu |