Odoslaná faktúra spotrebnej dane: India 
Pomocou tohto okna vytvorte faktúru spotrebnej dane založenú na dodávke, vrátenej príjemke alebo preskladnení.
Pre otvorenie okna zvoľte .
Pokyn
Systém automaticky vygeneruje odoslanú faktúru spotrebnej dane, keď vytvoríte nasledujúce doklady:
Dobropis z nákupu, ktorý je založený na došlých faktúrach a obsahuje materiály s daňami CENVAT.
Stornovací doklad, ktorého základný doklad bol skopírovaný do došlej faktúry spotrebnej dane.
Pokyn
SAP Business One poskytne otázku, ktorá zobrazí odoslané faktúry spotr.dane relevantné pre preskladnenie, ktoré neboli skopírované do žiadnej došlej faktúry spotrebnej dane.
Prvé štyri polia obsahujú informácie definované v kmeňových dátach obchodného partnera.
Zadajte, či odoslaná faktúra spotrebnej dane je relevantná pre obchodného partnera alebo sklad (štandardne je nastavený Obchodný partner). |
Meno prednastavenej kontaktnej osoby; editovateľné pole. |
Zadajte referenčné číslo spotrebnej dane. |
Pole vľavo zobrazí názov vybratej série číslovania; pole vpravo zobrazí číslo dokladu. |
Status aktuálnej faktúry spotrebnej dane. |
Používa sa na určenie časového obdobia pre doklad, ktorý má byť zahrnutý do výkazov. Toto pole sa nedá upraviť a jeho hodnota je rovnaká ako dátum účtovania základného dokladu, napríklad dodávky. |
Zadajte dátum faktúry spotrebnej dane.
Pre pridanie tohto dokladu musíte zadať Ref.čís.spotr.dane Koniec pokynu |
Zadajte čas odstránenia faktúry spotrebnej dane.
Pre pridanie tohto dokladu musíte zadať Ref.čís.spotr.dane Koniec pokynu |
Vyberte menu pre zobrazenie čiastok v doklade. Ak:
Výber nezmení pôvodnú menu dokladu. Koniec pokynu |
Pracovník, ktorý vlastní doklad. |
Doplnkové informácie dokladu; je možné ich spracovať po pridaní dokladu. |
Celková čiastka dokladu pred vypočítaním rabatu. Ak je rabat definovaný v riadku materiálu alebo služby, čiastka zobrazená v tomto poli tento rabat zohľadní. |
Pole vľavo zobrazí percento rabatu; pole vpravo zobrazí čiastku rabatu. Tieto polia je možné editovať. |
Toto pole sa zobrazí len vtedy, ak je definovaná metóda zaokrúhľovania ako podľa meny v nastaveniach dokladu. Zobrazí sa rozdiel medzi pôvodnou čiastkou a zaokrúhlenou čiastkou, ktorá bola dosiahnutá po zaokrúhlení celkovej čiastky dokladu pomocou metódy zaokrúhľovania stanovenej podľa meny. |
Čiastka DPH pre doklad vypočítaná podľa definícií nastavenia DPH. |
Celková čiastka dokladu vrátane DPH a rabatov. |
Zadajte základný doklad.
Ak bol doklad preskladnenia skopírovaný do odoslanej faktúry spotrebnej dane, nemôžete ho stornovať. Ak je už doklad preskladnenia skopírovaný do odosl.faktúry spotr.dane, ďalšia operácia je taká istá, ako existujúca funkčnosť s nasledujúcimi výnimkami:
Koniec pokynu |
Zvoľte:
Zobrazenie tabuľky na tejto záložke je pre každú z možností iné. Pre zahrnutie materiálov a služieb do toho istého predajného dokladu:
|
Štandardná hodnota = bez zhrnutia
|
Zobrazí sa číslo vybraného materiálu, ako je definované v kmeňových dátach materiálu. |
Štandardne sa zobrazí text z kmeňových dát materiálu.
Zmeny nemajú vplyv na kmeňové dáta materiálu. |
Zobrazí sa množstvo v mernej jednotke predaja pre materiál, ktorý bol definovaný v kmeňových dátach materiálu. Ak merná jednotka predaja obsahuje viac ako jednu jednotku, skutočný počet jednotiek pre tento materiál je číslo zobrazené v tomto poli vynásobené hodnotou v poli Počet v mernej predajnej jednotke. |
Cena materiálu. Modrá cena udáva špeciálnu cenu definovanú pre tento materiál pre tohto odberateľa. |
Štandardne sa zobrazí kód DPH prepojený s materiálom (pozri záložku ). V prípade potreby vyberte iný kód DPH. |
Zobrazí sa celkový súčet riadka vo firemnej mene vypočítaný podľa tohto vzorca: Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (ak je definovaný). |
Udáva, či sa na tento doklad vzťahuje zrážková daň. Hodnotu môžete manuálne vybrať z výklopného zoznamu. |
Čiastka dane vo firemnej mene. |
Zobrazí Áno / Nie v závislosti od toho, či je materiál v kmeňových dátach materiálu definovaný ako skladový materiál. |
Pre určité dimenzie stlačte tabulátor pre otvorenie okna Zoznam pravidiel rozdelenia , ktoré:
Pre údržbu poľa Pravidlo rozdelenia musíte najskôr vykonať údržbu buď č. materiálu pod druhom dokladu Materiál alebo účtu hlavnej knihy pod druhom dokladu Služba. Pre definovanie manuálneho pravidla rozdelenia musíte najskôr zadať čiastku Celkom (FM) pre obidva druhy dokladov. Manuálne pravidlo rozdelenia prevezme kódovaný tvar M+7 číslic. Koniec pokynu Po vybratí určitého pravidla rozdelenia sa pred kód pridá žltá šípka, ktorá vám umožní sprístupniť okno pravidla rozdelenia pre kontrolu alebo úpravu. Pravidlo rozdelenia, ktoré tu bolo zaznamenané, má dátum účinnosti, ktorý sa zhoduje s dátumom účtovania predajného dokladu. Pravidlo rozdelenia pre konkrétny riadok môžete zmeniť v transakcii. |
Zadajte RG23A číslo časť I a RG23C číslo časť II. |
Zobrazí sa dodacia adresa odberateľa ako je definovaná v kmeňových dátach obchodného partnera. |
Zobrazí sa fakturačná adresa odberateľa ako je definovaná v kmeňových dátach obchodného partnera. |
Zadajte požadovaný druh dodávky. |
Štandardne sa zobrazí Odoslaná faktúra spotrebnej dane – XXX, kde XXX je kód OP. Tento obsah zmeňte podľa potreby. |
Štandardne sa zobrazí názov projektu prepojený s obchodným partnerom v kmeňových dátach obchodného partnera. Podľa potreby zadajte iný názov projektu. |
Štandardne zobrazí kód prepojený s obchodným partnerom (záložka ). Kód sa používa ako kritériá výberu v rôznych výkazoch. Podľa potreby zvoľte kliknutím iný kód. |
Zadajte číslo zákazky reťazca, ak používate metódu priameho rozdelenia. Toto číslo sa zaznamená do súboru, ktorý odošlete do centrály maloobchodnej predajne. |
Kliknite na |
Zobrazí sa typ transakcie. |
Zobrazí sa číslo formulára. |
Oddeľuje vyskladnenia pre export od ostatných vyskladnení. |
Zadajte, či faktúra je s preclením alebo bez preclenia. Systém účtuje dane CENVAT v čase založenia faktúry spotrebnej dane. Účtovanie pre Bez preclenia sa nevykonáva. Dokonca aj vtedy, ak je vyskladnenie bez preclenia, musíte pripraviť faktúru spotrebnej dane ako je to požadované. Pre vystavenie faktúry spotrebnej dane skontrolujte záložku DPH, potom vyberte Colný status ako Bez preclenia Ak je odosl.faktúra spotr.dane pre určité preskladnenie definovaná ako bez preclenia, príslušná došlá faktúra spotrebnej dane sa spracuje ako bez preclenia a skopíruje dáta z odosl.faktúry spotr.dane. |
Vyberte, ak chcete oslobodiť odoslanú faktúru spotrebnej dane od daní typu CENVAT. Štandardne je toto pole označené.
Začiarkavacie pole sa zobrazí iba pre odoslané faktúry spotrebnej dane s umiestnením označeným ako SSI: Oslob.od dane. Po pridaní dokladu nie je možné zmeniť status začiarkavacieho poľa. Koniec pokynu |
Keď založíte odoslanú faktúru spotrebnej dane, automaticky sa založí došlá faktúra spotrebnej dane. |
Zadajte referenčné číslo pre založenie došlej faktúry spotrebnej dane. Toto pole je povinné, ktoré sa zobrazí, keď sa vyberie Autom.vytvorenie došlej fakt.spotr.dane. |
Zadajte referenčný dátum pre založenie došlej faktúry spotrebnej dane. Toto pole za zobrazí vtedy, keď vyberiete Autom.vytvorenie došlej fakt.spotr.dane. |