Show TOC

Dokumentácia objektuOdoslaná faktúra spotrebnej dane: India Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Pomocou tohto okna vytvorte faktúru spotrebnej dane založenú na dodávke, vrátenej príjemke alebo preskladnení.

Pre otvorenie okna zvoľte   Finančné účtovníctvo   DPH   Odoslaná faktúra spotrebnej dane  .

Pokyn Pokyn

Systém automaticky vygeneruje odoslanú faktúru spotrebnej dane, keď vytvoríte nasledujúce doklady:

  • Dobropis z nákupu, ktorý je založený na došlých faktúrach a obsahuje materiály s daňami CENVAT.

  • Stornovací doklad, ktorého základný doklad bol skopírovaný do došlej faktúry spotrebnej dane.

Koniec pokynu

Pokyn Pokyn

SAP Business One poskytne otázku, ktorá zobrazí odoslané faktúry spotr.dane relevantné pre preskladnenie, ktoré neboli skopírované do žiadnej došlej faktúry spotrebnej dane.

  Systémové menu   Nástroje   Otázky   Systémové otázky   Otvorenie odoslaných faktúr spotrebnej dane z dokladu preskladnenia  

Koniec pokynu
Všeobecná oblasť

Prvé štyri polia obsahujú informácie definované v kmeňových dátach obchodného partnera.

Obchodný partner / Do skladu

Zadajte, či odoslaná faktúra spotrebnej dane je relevantná pre obchodného partnera alebo sklad (štandardne je nastavený Obchodný partner).

Kontaktná osoba

Meno prednastavenej kontaktnej osoby; editovateľné pole.

Ref.čís.spotr.dane

Zadajte referenčné číslo spotrebnej dane.

Čís.

Pole vľavo zobrazí názov vybratej série číslovania; pole vpravo zobrazí číslo dokladu.

Status

Status aktuálnej faktúry spotrebnej dane.

Dátum účtovania

Používa sa na určenie časového obdobia pre doklad, ktorý má byť zahrnutý do výkazov.

Toto pole sa nedá upraviť a jeho hodnota je rovnaká ako dátum účtovania základného dokladu, napríklad dodávky.

Ref.dátum spotr.dane

Zadajte dátum faktúry spotrebnej dane.

Pokyn Pokyn

Pre pridanie tohto dokladu musíte zadať Ref.čís.spotr.dane

Koniec pokynu
Čas odstrán.spotr.dane

Zadajte čas odstránenia faktúry spotrebnej dane.

Pokyn Pokyn

Pre pridanie tohto dokladu musíte zadať Ref.čís.spotr.dane

Koniec pokynu
Mena

Vyberte menu pre zobrazenie čiastok v doklade.

Ak:

  • Mena odberateľa = firemná mena, možnosti výklopného zoznamu sú Firemná mena alebo Systémová mena

  • Mena odberateľa = cudzia mena, výklopný zoznam zahŕňa možnosť Mena OP

Pokyn Pokyn

Výber nezmení pôvodnú menu dokladu.

Koniec pokynu
Vlastník

Pracovník, ktorý vlastní doklad.

Poznámky

Doplnkové informácie dokladu; je možné ich spracovať po pridaní dokladu.

Celkom pred rabatom

Celková čiastka dokladu pred vypočítaním rabatu.

Ak je rabat definovaný v riadku materiálu alebo služby, čiastka zobrazená v tomto poli tento rabat zohľadní.

Rabat %

Pole vľavo zobrazí percento rabatu; pole vpravo zobrazí čiastku rabatu. Tieto polia je možné editovať.

Zaokrúhlenie

Toto pole sa zobrazí len vtedy, ak je definovaná metóda zaokrúhľovania ako podľa meny v nastaveniach dokladu.

Zobrazí sa rozdiel medzi pôvodnou čiastkou a zaokrúhlenou čiastkou, ktorá bola dosiahnutá po zaokrúhlení celkovej čiastky dokladu pomocou metódy zaokrúhľovania stanovenej podľa meny.

DPH

Čiastka DPH pre doklad vypočítaná podľa definícií nastavenia DPH.

Celkom

Celková čiastka dokladu vrátane DPH a rabatov.

Kopírovanie z

Zadajte základný doklad.

  • Keď je pole Obchodný partner / Do skladu nastavené na Obchodný partner:

    • Ak je Obchodný partner odberateľ, možnosť je Dodávka

    • Ak je Obchodný partner dodávateľ, možnosť je Vrátená príjemka

  • Ak je pole nastavené na Do skladu, možnosť je Preskladnenia. Z dialógového okna Zoznam preskladnení vyberte doklad preskladnenia, ktorý chcete založiť na základe odoslanej faktúry spotrebnej dane.

Pokyn Pokyn

Ak bol doklad preskladnenia skopírovaný do odoslanej faktúry spotrebnej dane, nemôžete ho stornovať.

Ak je už doklad preskladnenia skopírovaný do odosl.faktúry spotr.dane, ďalšia operácia je taká istá, ako existujúca funkčnosť s nasledujúcimi výnimkami:

  • Používateľ môže zmeniť cenu skopírovanú z dokladu preskladnenia

  • Používateľ môže vybrať príslušný kód spotrebnej dane v odosl.faktúre spotr.dane

Koniec pokynu
Záložka Obsah
Druh materiálu/služby

Zvoľte:

  • Materiál pre založenie predajného dokladu pre materiály definované v module Zásoba.

  • Služba pre založenie predajného dokladu za službu, ktorá nebola v SAP Business One definovaná ako Materiál, ako napríklad jednorazová konzultácia.

Zobrazenie tabuľky na tejto záložke je pre každú z možností iné.

Pre zahrnutie materiálov a služieb do toho istého predajného dokladu:

  1. Zadajte v SAP Business One príslušné služby ako materiály.

  2. Zadajte súvisiace materiály a služby do jedného dokladu spolu s príslušnými cenami a množstvami.

  3. Spracujte bežnú analýzu obratu a výkazy týchto služieb.

Typ zhrnutia

Štandardná hodnota = bez zhrnutia

  • Vyberte Podľa dokladov pre sumarizáciu riadkov s rovnakými základnými dokladmi do jedného riadka, v ktorom sa zobrazí číslo základného dokladu a referencia.

  • Materiál, ktorý sa v tabuľke nachádza viackrát a má rovnakú cenu a popis, je zhrnutý do jedného riadka.

    Táto možnosť je k dispozícii len pre doklady typu Materiál a vtedy, ak skopírujete riadky zo základných dokladov.

Zobrazenie tabuľky pre druh dokladu "Materiál"
Číslo materiálu

Zobrazí sa číslo vybraného materiálu, ako je definované v kmeňových dátach materiálu.

Popis materiálu

Štandardne sa zobrazí text z kmeňových dát materiálu.

  1. Zmeňte podľa potreby pre aktuálny predajný doklad.

  2. Stlačte CTRL+TAB pre uloženie zmeny.

Zmeny nemajú vplyv na kmeňové dáta materiálu.

Množstvo

Zobrazí sa množstvo v mernej jednotke predaja pre materiál, ktorý bol definovaný v kmeňových dátach materiálu.

Ak merná jednotka predaja obsahuje viac ako jednu jednotku, skutočný počet jednotiek pre tento materiál je číslo zobrazené v tomto poli vynásobené hodnotou v poli Počet v mernej predajnej jednotke.

Cena

Cena materiálu.

Modrá cena udáva špeciálnu cenu definovanú pre tento materiál pre tohto odberateľa.

Kód DPH

Štandardne sa zobrazí kód DPH prepojený s materiálom (pozri záložku   Zásoba   Kmeňové dáta materiálu   Dáta predaja  ). V prípade potreby vyberte iný kód DPH.

Celkom (FM)

Zobrazí sa celkový súčet riadka vo firemnej mene vypočítaný podľa tohto vzorca:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (ak je definovaný).

Podlieh.zráž.dani

Udáva, či sa na tento doklad vzťahuje zrážková daň. Hodnotu môžete manuálne vybrať z výklopného zoznamu.

Čiastka dane (FM)

Čiastka dane vo firemnej mene.

Skladový materiál

Zobrazí Áno / Nie v závislosti od toho, či je materiál v kmeňových dátach materiálu definovaný ako skladový materiál.

Pravidlo rozdelenia

Pre určité dimenzie stlačte tabulátor pre otvorenie okna Zoznam pravidiel rozdelenia , ktoré:

  • zobrazí zoznam všetkých preddefinovaných pravidiel rozdelenia.

  • umožní vám založiť nové manuálne pravidlá rozdelenia.

Pokyn Pokyn

Pre údržbu poľa Pravidlo rozdelenia musíte najskôr vykonať údržbu buď č. materiálu pod druhom dokladu Materiál alebo účtu hlavnej knihy pod druhom dokladu Služba.

Pre definovanie manuálneho pravidla rozdelenia musíte najskôr zadať čiastku Celkom (FM) pre obidva druhy dokladov. Manuálne pravidlo rozdelenia prevezme kódovaný tvar M+7 číslic.

Koniec pokynu

Po vybratí určitého pravidla rozdelenia sa pred kód pridá žltá šípka, ktorá vám umožní sprístupniť okno pravidla rozdelenia pre kontrolu alebo úpravu.

Pravidlo rozdelenia, ktoré tu bolo zaznamenané, má dátum účinnosti, ktorý sa zhoduje s dátumom účtovania predajného dokladu.

Pravidlo rozdelenia pre konkrétny riadok môžete zmeniť v transakcii.

RG23A číslo časť I, RG23C číslo časť II

Zadajte RG23A číslo časť I a RG23C číslo časť II.

Záložka Logistika
Príjemca dodávky

Zobrazí sa dodacia adresa odberateľa ako je definovaná v kmeňových dátach obchodného partnera.

Príjemca platby

Zobrazí sa fakturačná adresa odberateľa ako je definovaná v kmeňových dátach obchodného partnera.

Druh dodávky

Zadajte požadovaný druh dodávky.

Záložka Účtovníctvo
Poznámka účt.dokladu

Štandardne sa zobrazí Odoslaná faktúra spotrebnej dane – XXX, kde XXX je kód OP. Tento obsah zmeňte podľa potreby.

Projekt OP

Štandardne sa zobrazí názov projektu prepojený s obchodným partnerom v kmeňových dátach obchodného partnera. Podľa potreby zadajte iný názov projektu.

Kód

Štandardne zobrazí kód prepojený s obchodným partnerom (záložka   Obchodní partneri   Kmeňové dáta obchodného partnera   Všeobecné  ). Kód sa používa ako kritériá výberu v rôznych výkazoch. Podľa potreby zvoľte kliknutím iný kód.

Číslo zákazky

Zadajte číslo zákazky reťazca, ak používate metódu priameho rozdelenia. Toto číslo sa zaznamená do súboru, ktorý odošlete do centrály maloobchodnej predajne.

Záložka DPH
Daňové informácie

Kliknite na Prehľadávanie (Prehľadávanie) pre otvorenie okna Daňové informácie pre definovanie detailov dane.

Kategória transakcie

Zobrazí sa typ transakcie.

Č.formulára

Zobrazí sa číslo formulára.

Export

Oddeľuje vyskladnenia pre export od ostatných vyskladnení.

Colný status

Zadajte, či faktúra je s preclením alebo bez preclenia.

Systém účtuje dane CENVAT v čase založenia faktúry spotrebnej dane. Účtovanie pre Bez preclenia sa nevykonáva.

Dokonca aj vtedy, ak je vyskladnenie bez preclenia, musíte pripraviť faktúru spotrebnej dane ako je to požadované.

Pre vystavenie faktúry spotrebnej dane skontrolujte záložku DPH, potom vyberte Colný status ako Bez preclenia

Ak je odosl.faktúra spotr.dane pre určité preskladnenie definovaná ako bez preclenia, príslušná došlá faktúra spotrebnej dane sa spracuje ako bez preclenia a skopíruje dáta z odosl.faktúry spotr.dane.

SSI: Oslob.od dane

Vyberte, ak chcete oslobodiť odoslanú faktúru spotrebnej dane od daní typu CENVAT. Štandardne je toto pole označené.

Pokyn Pokyn

Začiarkavacie pole sa zobrazí iba pre odoslané faktúry spotrebnej dane s umiestnením označeným ako SSI: Oslob.od dane. Po pridaní dokladu nie je možné zmeniť status začiarkavacieho poľa.

Koniec pokynu
Autom.vytvorenie došlej fakt.spotr.dane

Keď založíte odoslanú faktúru spotrebnej dane, automaticky sa založí došlá faktúra spotrebnej dane.

Ref.č.došlej fakt.spotr.dane

Zadajte referenčné číslo pre založenie došlej faktúry spotrebnej dane.

Toto pole je povinné, ktoré sa zobrazí, keď sa vyberie Autom.vytvorenie došlej fakt.spotr.dane.

Ref.dát.došlej fakt.spotr.dane

Zadajte referenčný dátum pre založenie došlej faktúry spotrebnej dane.

Toto pole za zobrazí vtedy, keď vyberiete Autom.vytvorenie došlej fakt.spotr.dane.