Dane podst. Partnera Handlowego: Zakładka Adresy 
Ta zakładka jest wykorzystywana podczas definiowania adresów partnerów handlowych, które znajdują zastosowanie jako domyślne adresy faktury/płatności i wysyłki w różnych dokumentach generowanych w systemie SAP Business One.
Aby uzyskać do niej dostęp, należy wybrać opcje .
W celu dodania nowego adresu w polu Odbiorca faktury, Odbiorca płatności lub Odbiorca wysyłki należy wybrać opcję Definiuj nowe.
Dla dostawców można zdefiniować dowolną liczbę adresów Odbiorcy płatności i Odbiorcy wysyłki.
Dla dostawców można zdefiniować dowolną liczbę adresów Odbiorcy faktury i Odbiorcy dostawy.
Aby usunąć adres, należy wybrać jedną z poniższych metod:
Na liście adresów po lewej należy wybrać nazwę adresu i na pasku menu wybrać opcję .
Na zakładce Adresy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcje Usuń adres.
W tych polach wprowadzane są informacje dotyczące adresu. Aby wprowadzić województwo, należy najpierw wybrać powiat.
Pole Kod pocztowy:
Pole Budynek/Piętro/Pokój jest widoczne tylko formatach adresu lokalizacji w Chinach, Korei, Japonii, Brazylii i Indiach. Pole Powiat jest specyficzne dla Brazylii. Będzie ono dostępne po wybraniu kraju i województwa. Koniec noty |
Reprezentuje adres lub partnera handlowego. To pole przyjmuje wartości alfanumeryczne o długości maks. 50 znaków. Numer GLN wyświetlany na tej zakładce jest pobierany domyślnie z okna Szczegóły dot. firmy. |
Kraj wybrany w trakcie tworzenia firmy. Można wprowadzić różne kraje. W przypadku wpisania do pola Odbiorca faktury/Odbiorca płatności kraju innego niż kraj zdefiniowany dla danej firmy system wyświetla następujący komunikat: Czy zmienić konto odbiorcy/dostawcy?
Domyślny kraj można zmienić w adresie Odbiorca płatności lub Odbiorca faktury tylko po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
Koniec noty |
System ustawia wybrany adres jako domyślny adres partnera handlowego w dokumentach sprzedaży i zakupu lub w odniesieniu do płatności przychodzących bądź wychodzących. Istnieje możliwość ustawienia domyślnie jednego adresu Odbiorcy faktury i jednego adresu Odbiorcy dostawy. Domyślne adresy są wyświetlane czcionką pogrubioną. |
Umożliwia otwarcie przeglądarki WWW i wyświetlenie lokalizacji partnera handlowego na mapie WWW. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Praca z usługami map. |
W tym polu określany jest domyślny kod podatku pojawiający się w dokumentach sprzedaży w przypadku wyboru danego adresu wysyłki. Istotne jedynie dla adresów odbiorcy dostawy będącego klientem/prospektem. |
W tym polu należy określić numer NIP partnera handlowego. Numer NIP przypisany do domyślnego adresu dostawy jest kopiowany do wszystkich dokumentów marketingowych powiązanych z danym partnerem handlowym. W przypadku dokumentów sprzedaży po zmianie adresu dostawy na karcie Logistyka numer NIP jest automatycznie aktualizowany na karcie Księgowość. Numer NIP przypisany do domyślnego adresu dostawy jest taki sam, jak numer NIP w obszarze ogólnym. Zaktualizowanie jednej z wartości powoduje zaktualizowanie drugiej. |
Pole pojawiające się po podaniu adresu Odbiorca faktury dla dostawcy lub adresu Odbiorca dostawy dla odbiorcy. Należy wybrać opcję |
Z listy rozwijanej należy wybrać województwo. |
Po dokonaniu wyboru powiatu i województwa należy wybrać powiat. |
Należy podać rodzaj adresu, na przykład aleja. |
Należy określić numer obiektu przy danej ulicy. |
Należy wybrać opcję
To pole jest wyświetlane wówczas, gdy zostanie wybrany Adres dostawy dla odbiorcy lub prospekta. Koniec noty |
Należy wprowadzić informacje na potrzeby raportu dot. krajów z czarnej listy. Więcej informacji zawiera sekcja Przygotowywanie raportu dot. krajów z czarnej listy (Włochy) oraz Nota SAP 1593235.
Pola te pojawiają się po wybraniu adresu Odbiorca płatności. Koniec noty |