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Documentación de procedimientoPago de totales negativos mediante el asistente de pago Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

Para generar pagos de totales negativos en el asistente de pago, siga el procedimiento a continuación.

Requisitos

Para usar el asistente de pago, asegúrese de haber definido los siguientes campos:

Procedimiento

  1. En la ficha General de la ventana Parametrizaciones de documento, marque la casilla de selección Habilitar pago negativo para asistente de pago. Para obtener más información, véase Parametrizaciones de documento: Ficha General.

  2. En la ventana Métodos de pago: definición, defina un método de pago negativo para el método de pago que desee utilizar en el asistente de pagos. Para obtener más información, véase Métodos de pago: Definición.

    Si el método de pago que desea utilizar en el asistente de pago está incluido para un interlocutor comercial, el método de pago negativo que definió se incluirá de forma automática para el interlocutor comercial.

  3. En la ficha Ejecución de pago de la ventana Datos maestros de interlocutor comercial, asegúrese de que ambos métodos de pago estén incluidos. Los dos métodos de pago son el método de pago que desea utilizar en el asistente de pago y su método de pago negativo. Para obtener más información, véase Datos maestros de interlocutor comercial: Ficha Ejecución de pago.

  4. En el Menú principal de SAP Business One, seleccione   Gestión de bancos   Asistente de pagos  .

    La primera ventana ofrece una breve introducción al asistente de pagos. Seleccione Siguiente para iniciar el asistente de pagos.

  5. Realice las selecciones requeridas en cada paso. Para más información, consulte Trabajar con el asistente de pago.

  6. En el paso 6, para pagos con totales negativos aparece un icono amarillo en la columna Estado para cada pago. Esto indica que el método de pago que seleccionó en el paso 5 está actualizado a su método de pago negativo. Seleccione el pulsador Siguiente para crear un pago opuesto para el interlocutor comercial, es decir, se creará un pago recibido para un proveedor, o se creará un pago efectuado para un cliente.

    Para más información sobre la columna Estado, consulte Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación

    Nota Nota

    Si la validación del método de pago negativo no se aprueba, aparecerá un icono rojo en la columna Estado. Para visualizar el motivo específico del fallo de la validación, pase el cursor del ratón sobre el icono para la información sobre herramientas. Para obtener más información sobre la validación del método de pago, consulte Métodos de pago: Definición.

    No puede continuar creando un pago cuando aparece un icono rojo en la columna Estado.

    Fin de la nota

Resultado

Una vez que el pago se ejecuta, se genera un pago opuesto para el interlocutor comercial, mediante el método de pago negativo. Esto significa que se crea un pago recibido para un proveedor, o un pago efectuado par aun cliente.