Show TOC

Документация для последовательности операцийКредитование закупок без поставок Найти этот документ в структуре навигации

 

Используйте одну из приведенных ниже процедур для записи кредита для закупок без поставок, даже если были получены некоторые или все заказанные материалы. Это может потребоваться, если закупка без поставки уже была оплачена, но поступили поврежденные товары, и теперь требуется возмещение расходов.

Предпосылки

Закупка без поставки существует для поставщика.

Последовательность операций

Копирование закупки без поставки в корректировку закупки
  1. В главном меню SAP Business One выберите   Закупки   Закупка без поставки   и откройте соответствующий документ.

  2. Нажмите кнопку Скопировать в и выберите Корректировка закупки.

    Появится окно Корректировка закупки с перечислением всех товаров, которые были включены в закупку без поставки. Если еще не все товары были поставлены, строка исходного товара разделяется на две строки: одна для поставленных товаров, а другая для непоставленных. При наличии нескольких связанных поступлений на основе одной закупки без поставки товары делятся по поступлениям. Номер поступления выводится на экран в корректировке закупки.

  3. Введите необходимые данные и выберите Добавить. Для закупки без поставки создается корректировка закупки.

Копирование корректировки закупки из закупки без поставки
  1. В главном меню SAP Business One выберите   Закупки   Корректировка закупки  .

  2. Укажите соответствующего поставщика.

  3. Нажмите кнопку Скопировать из и выберите Закупки.

    Появится окно Список закупок.

  4. Выберите закупку, которую необходимо кредитовать, и нажмите Выбрать.

  5. В окне Ассистент создания документа выберите валютный курс для использования и способ копирования данных в кредитовое авизо и нажмите Завершить.

  6. Введите необходимые данные и выберите Добавить.

    Для закупки без поставки создается корректировка закупки. Если еще не все товары были поставлены, строка исходного товара разделяется на две части: одна для поставленных товаров, а другая для непоставленных. При наличии нескольких связанных поступлений на основе одной закупки без поставки товары делятся по поступлениям. Номер поступления выводится на экран в корректировке закупки.