В этом окне перечисляются операции для выверки, отвечающие критериям выбора, определенным в окне Внутренняя выверка для БП - критерии выбора.
Код бизнес-партнера. Это поле отображается только в случае выбора в окне Внутренняя выверка для БП - критерии выбора одного бизнес-партнера. |
Установите этот флажок, чтобы просмотреть любые дополнительные операции с суммой к оплате только в системной валюте:
Этот флажок доступен, только если валюта выбранного БП или счета ГК имеет значение Национальная валюта или Все валюты. Конец указания. |
Установите этот флажок, чтобы просмотреть любые дополнительные операции с суммой к оплате в следующих валютах:
Этот флажок доступен, только если валюта выбранного БП или счета ГК является иностранной. Конец указания. |
Если для бизнес-партнера выбрана опция "Национальная валюта" или "Все валюты", то в качестве валюты выверки используется национальная валюта. Если для бизнес-партнера указана иностранная валюта, то в качестве валюты выверки используется иностранная валюта. Это поле доступно только для чтения. |
В этом поле отображается дата выполнения выверки. По умолчанию оно содержит текущую дату. Дата выверки используется в SAP Business One при расчете курсовых разниц. |
Используется для открытия окна, в котором можно создать бухгалтерскую проводку или документ, необходимый для завершения выверки. Если после выбора всех операций сумма в нижней части столбца Сумма для выверки не равна нулю, выполнение выверки невозможно. В этом случае для выравнивания этой разницы необходимо создать корректировку. |
Открывает окно Параметры настройки печати для внешней выверки, где можно задать параметры печати выверок. |
Используется для выверки выбранных строк операций. |
Выберите операции, которые требуется выверить. |
Вид документа или операции, инициировавший проводку каждой операции. Например, IN соответствует операции, созданной в результате продажи. Полный список источников см. в разделе Сокращения для видов операций. |
Номер документа, в результате ввода которого была создана данная операция. Например, это может быть номер продажи. |
Дата регистрации строки бизнес-партнера в операции. |
Исходная сумма проводки в определенной строке операции. Это поле деактивировано. Суммы в скобках соответствуют дебетовым суммам. В случае выбора опции Показывать кредитовое сальдо со знаком минус (по пути ) эти суммы соответствуют кредитовым суммам. |
Невыверенная сумма. Если эта сумма меньше значения, указанного в поле Сумма, это означает, что для этой строки операции уже была выполнена частичная внутренняя выверка. Это поле деактивировано. Суммы в скобках соответствуют дебетовым суммам. В случае выбора опции Показывать кредитовое сальдо со знаком минус (по пути ) эти суммы соответствуют кредитовым суммам. |
Укажите сумму для строки операции, подлежащей выверке. Сумма для выверки должна быть больше нуля и меньшей или равной сумме К оплате. По умолчанию Сумма для выверки равна сумме К оплате. В нижней части этого столбца отображается сумма сальдо для выбранных операций. Нулевая сумма указывает на выверку с выравниванием. |
Если этот флажок установлен, он указывает, что этот документ включен в прогон платежных поручений. |