Эта процедура используется в следующих целях:
Создание проводок в системе учета при завершении финансового года или отчетного периода
Перенос сальдо счетов ГК, используемых для учета активов, кредиторских задолженностей или собственного капитала, из одного финансового года или периода в другой
В главном меню SAP Business One выберите
.Выберите необходимые критерии в окне "Закрытие периода: критерии выбора".
Для определения дополнительных параметров настройки выберите Параметры настройки.
Выберите Выполнить.
Выберите необходимые критерии в окне "Закрытие периода".
Для сохранения отчета в качестве черновика нажмите Сохранить.
Для просмотра данных черновика нажмите кнопку Предыдущий отчет в окне Закрытие периода.
Для создания бухгалтерских проводок для всех выбранных для закрытия счетов нажмите Выполнить.
Указание
Если для выбранных счетов в окне План счетов определены проекты, коды проектов выводится в соответствующих строках бухгалтерских операций.