Show TOC

Документация для последовательности операцийСторнирование входящих платежей Найти этот документ в структуре навигации

 

Следуйте этой процедуре, чтобы сторнировать Входящие платежи, созданные для наличных, перечислений и чеков.

Указание Указание

Если платеж на счет включен в прогон платежных поручений, его нельзя сторнировать.

Конец указания.

Указание Указание

Если платеж содержит сторнированные или индоссированные чеки, его невозможно сторнировать.

Конец указания.

Указание Указание

Если платеж содержит чеки, которые депонированы через окно Предъявление чека с заранее проставленной датой, невозможно сторнировать платеж через окно Входящие платежи. Однако можно сторнировать другие чеки платежа, депонированные и не депонированные, через окно Регистр чеков.

Конец указания.

Последовательность операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите   Расчеты   Входящие платежи   Входящие платежи   и выведите на экран сторнируемый платеж.

  2. В документе щелкните правой кнопкой мыши и выберите Сторнировать.

  3. В запросе подтверждения сторнирования входящего платежа выберите Да, чтобы завершить сторнирование.

    Указание Указание

    Если способом оплаты является чек, и чеки уже депонированы, откроется другое сообщение с запросом кредитования счета полученных чеков для депонированной суммы. Выберите Да для завершения сторнирования.

    Конец указания.

    Указание Указание

    Если текущая системная дата не является датой исходного документа, откроется окно Опции сторнирования.

    Выберите один из следующих вариантов.

    • Текущая системная дата - для присвоения операции сторнирования текущей даты.

    • Дата исходного документа - для присвоения операции сторнирования даты (даты регистрации, даты исполнения и даты документа), которая указана в сторнируемом документе.

    Выберите OK для завершения сторнирования.

    Конец указания.

Результат

  • Создается бухгалтерская операция сторно для сторнирования операции, созданной при добавлении входящего платежа. Этой операции присваивается дата, соответствующая опциям, выбранным в окне Опции сторнирования. В поле Примечания бухгалтерской операции указывается, что это операция сторно для конкретного входящего платежа.

    Если сторнированный входящий платеж был создан для конкретных операций или документов, то выверка, выполненная в результате добавления входящего платежа, сторнируется, и суммы к оплате в операциях/документах обновляются соответствующим образом. Документы, оплаченные и закрытые посредством сторнированного входящего платежа, снова открываются.

  • Если средством оплаты является чек, и чеки не депонированы, сторнирование этого входящего платежа сторнирует чеки. Для просмотра статуса чека выберите чек в окне Регистр чеков и перейдите на закладку Статус чека.

    Если средством оплаты является чек, и чеки уже депонированы, сторнирование этого входящего платежа не сторнирует депонированные чеки и депозиты. Сторнирование входящего платежа сторнирует внутреннюю выверку между входящим платежом и депозитом.

    Указание Указание

    Информацию по сторнированию депонированных чеков и депозитов вместе с входящим платежом см. в разделе Сторнирование чеков.

    Конец указания.
  • В поле Описание операции сторнированного входящего платежа содержится текст: Сторнировано.