Leverans: Registret Redovisning 
Det här registret innehåller information om den finansiella delen av leveransen.
Du kommer till det här registret genom att välja .
Under den här rubriken dokumenteras fält och andra element i det här fönstret som antingen kräver en förklaring eller ytterligare information. Slut på noten. |
Som standard visas Leverans – XXX, där XXX är kundkoden. Ändra vid behov. |
Visar kundens betalningsvillkor som standard enligt definitionen i affärspartnerbasdata. Ange andra betalningsvillkor vid behov. |
Välj betalningssättet för kunden enligt definitionen i Affärspartnerbasdata. |
Välj en riksbankskod för dokument som har skapats för utländska affärspartner. |
Välj när du ska initiera betalningen:
|
Ange förfallodatumet för en delbetalning. Beräkningen baseras på orderdatumet och värdena som specificerats i betalningsvillkoren. Betalningsperioden kan anges för aktuell månad eller för flera månader framöver, liksom för antalet dagar du anger för den sista månaden i perioden. |
Som standard visas det projektnamn som har kopplats till kunden i affärspartnerbasdata. Ange ett annat projektnamn vid behov. |
Som standard visas den indikator som har kopplats till kunden (). Indikatorn används som urvalskriterium i olika rapporter. Välj en annan indikator vid behov. |
Kundens VAT-nummer som har angetts i fältet VAT-nummer i: . Om leveransen har kopierats från ett basdokument kopieras det VAT-nummer som visas i fältet från basdokumentet. |
Ange ett ordernummer för kedjan när du använder direktförsäljningsmetoden. Det här numret registreras i den fil som du skickar till ett huvudkontor för detaljhandelskedjan. |
Visar numret på momsfakturan när momsfakturarapporten har skrivits ut. |
Visar momsfakturans utfärdandedatum när momsfakturarapporten har skrivits ut. |
Visar att dokumentet har rapporterats i en sammanfattande momsrapport. |
Innehåller det datum när ett företag och dess kunder kommer överens om att summera fakturor och skapa en månadsfaktura.
När dokumentet har bokats går det inte att ändra avslutsdatumet. Slut på noten. |
Visar numret på den månadsfaktura som ingår i försäljningsdokumentet. Det här fältet går inte att redigera. |
Visar det datum när den månadsfaktura som ingår i försäljningsdokumentet utfärdades. Det här fältet går inte att redigera. |
Välj detta alternativ för att boka leveranstransaktionen till kontot Levererade varor och inte till kontot Kostnad sålda varor.
Det här alternativet väljs som standard om alternativet Använd konto för levererade varor har valts i , eller på registerfliken Allmänt i affärspartnerbasdataposten för den kund som du lägger upp leveransen för. Slut på noten. |
Välj identifieringsdokument för affärspartnern, till exempel ett hemvistintyg eller pass. Fältet visas endast om Utökade momsrapporter har valts i företagsdetaljerna (se Momsrapportering enligt modell 340). |
Välj CIG- och CUP-koderna i listorna för dokumentet. |