Stornering van documenten met betrekking tot vooruitbetalingen 
In dit onderwerp worden de volgende verkoop- en inkoopdocumenten behandeld:
facturen, inclusief reservefacturen;
creditnota's.
Opmerking
Afhankelijk van uw SAP Business One-lokalisatie betaalt u de vooruitbetalingsfactuur op een van de volgende manieren:
rechtstreekse betaling: maak een betaling op basis van de vooruitbetalingsfactuur;
indirecte betaling: maak een vooruitbetalingsfactuur op basis van een betaalde vooruitbetalingsaanvraag.
Als een creditnota uitsluitend is gebaseerd op onbetaalde vooruitbetalingsfacturen, is er geen sprake van een feitelijke vooruitbetaling. Zodoende wordt dit type creditnota niet behandeld in dit onderwerp.
In de volgende tabel worden de storneringsregels voor verschillende scenario's vermeld:
Te storneren document |
Basisdocument |
Scenario's voor stornering |
Vooruitbetalingsstatus na stornering |
|---|---|---|---|
Factuur |
/ |
Aan een van de condities is voldaan:
|
Heropend |
Creditnota |
Factuur |
De creditnota crediteert geen enkele opgenomen vooruitbetaling.
Als u vooruitbetalingen die in een factuur zijn opgenomen wilt crediteren, klikt u in het creditnotavenster op het veld Vooruitbetalingstotaal en houdt u de opgenomen vooruitbetalingen gemarkeerd in het venster Op te nemen vooruitbetalingen. Einde van SAP Note |
Blijft gesloten |
Creditnota |
Indirect betaalde vooruitbetalingsfactuur |
Aan beide condities is voldaan:
|
Heropend |